您好,這個的話是只需要申報增值稅? 這個就行
外貿企業(yè),當月沒有申請出口退稅,收到了進項發(fā)票,當月必須要認證,申報增值稅時轉出么?增值稅申報需要怎么申報?生產(chǎn)口罩企業(yè)出口退稅,開的外銷普通發(fā)票,稅率是多少?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
請教個問題,我們6月份第一次出口,出口如果開增值稅0稅率的專票,但進項稅總額小于內銷銷項稅,要交增值稅,這種是只需要申報增值稅,還是也要做出口退稅申報,即使沒有退稅額
請問,6月份銷售的貨物出口,發(fā)票進項這個月開來的,銷售發(fā)票也是這個月開,那申請出口退稅只能下個月報了增值稅以后才能申請出口退稅嗎?
本期有報關單,沒進項,要不要錄入報關單,生成出口退稅匯總表?如果不需要出口銷售數(shù)據(jù)是否要在增值稅申報表主表第7欄 本期免抵退稅銷出口銷售額一欄填寫?
電商10月份開票合規(guī),1400萬的收入申報900萬可行嗎
老師,房地產(chǎn),裝修支出屬于成本,還是開發(fā)費用。
老師,賣汽車的行業(yè),稅,都是每一臺車對應每一臺車嗎?
老師:社會保障資金繳納記錄(專用收據(jù)或社會保險繳納清單)這個哪里可以下載
老師,請問公司增加研發(fā)支出,會計分錄怎么做?科目如何設置呢?
老師,這種生產(chǎn)成本采購只有收據(jù)沒有發(fā)票的可以做賬嗎
工程分包方是干打樁的 給我們干打樁的活 他們個人代開 開工程服務還是勞務
出口轉內銷操作 發(fā)票可以直接來給他們國內的公司嘛 還是要報關單上的買方
老師好,請問在我們單位掛靠社保的人,這個錢怎么給公司好?
老師好,我們印花稅要求更改,如果我之前按500萬申報的,這次更改為按800萬申報,那我之前交的稅費是這次更改完自動抵減我之前交過的嗎?再補一個差額嗎