報關單與出口退稅匯總表:原則上需錄入報關單,便于記錄出口業(yè)務。沒進項通常無法完成完整退稅流程,不能正常生成符合退稅要求的出口退稅匯總表,但仍要做數(shù)據(jù)采集整理。 增值稅申報表主表第 7 欄:若出口業(yè)務適用免抵退稅政策,即便沒進項不能退稅,也需按實際出口情況在該欄填寫;若出口業(yè)務屬免稅業(yè)務,不適用免抵退稅政策 ,則應按免稅業(yè)務規(guī)定在相關免稅銷售額欄次填寫,不在此欄填。
你好,我問下我公司上個月有出口退稅,這個月需要填寫增值稅申報表,出口退稅銷售額是填寫主表的第7欄,還是第8欄
如果上期申報增值稅申報表時,所有出口銷售額都填的出口免抵退的銷售額欄位,稅局又要求有一筆出口要做免稅申報,這期增值稅申報表怎么填寫?這部分進項稅額轉出有怎么核算?
出口退稅流程 a.獲得對外貿易經(jīng)營權與海關進出口權后,需要出口退(免)稅備案; b.取得報關單、收匯等憑證、勾選確認發(fā)票,錄入出口退稅數(shù)據(jù)申報 *當取得出口退稅報關單與進項發(fā)票并收匯后,就可以在出口退稅申報系統(tǒng)匯總錄入退稅申報數(shù)據(jù)(出口明細表、進貨明細表、匯總申報表、打印申報表、生成申報電子數(shù)據(jù)包) c.稅務機關審核后,取得退稅款 老師這個是我自己總結的出口退稅流程,看下還有需要補充修改的嗎?
出口貿易公司,出口日期是上月,但不夠發(fā)票所以沒有及時開出。申報增值稅時,已開票銷售額會自動在免稅銷售額自動帶出。那未開票銷售額,應該在增值稅表(三)免抵退稅欄填寫?還是在(四)免稅欄填寫呢?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉出的嗎?
幫忙開1%的專票,收多少個點不會虧錢?
您好,請問公司捐款,什么情況下可以抵增值稅。
單位盤虧了兩臺電腦,如何做賬
工程公司,小企業(yè)會計準則,發(fā)的工資備注的是勞務費,并且按照工資申報了個稅,如何做分錄?
2023年9月,在電局上我勾選了進賬抵扣合計1萬元的發(fā)票,但是系統(tǒng)做賬,忘記做分錄了,現(xiàn)在補登記,怎么做分錄呢
老師安徽納稅申報還有明天一天,4月的
老師,我們是自己的房產(chǎn),然后收房租,小規(guī)模企業(yè)確認收入的話是要按照合同簽訂日期還是收到收入為準,有法則嗎?
請問簽訂的私車公用,對方要開發(fā)票回來嗎?我們要代扣代繳個稅嗎?
老師在嗎 有問題問您
我們公司有對外投資,成為新公司的股東,在匯算清繳的時候要填寫投資表嗎
老師,你的意思是沒有進項是還要錄入報關單,也不用生成退稅匯總表,但是必須得填到增值稅出口銷售額對應的欄次,我理解的對嗎?
同學你好 理解的對