您好,進(jìn)項(xiàng)可以都抵了的,當(dāng)期應(yīng)納稅稅額為負(fù)(留抵),就能退稅了,當(dāng)然好事啊
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項(xiàng)稅,退多余進(jìn)項(xiàng)稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項(xiàng)稅的話,再抵銷項(xiàng)稅,那不是我們少了錢嗎?
老師我們公司在做生產(chǎn)企業(yè)的免抵退,我們現(xiàn)在內(nèi)銷很少,現(xiàn)在更多的是外銷。我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)太多了。那我們可以把進(jìn)項(xiàng)都抵了嗎。直接不交增值稅行不行。怎么做免抵退比較好
老師,您好,我們是對外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因?yàn)槌隹诿舛?,也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項(xiàng)之外,其他的推廣,翻譯費(fèi)用等用普票要更好一點(diǎn),可以全部進(jìn)費(fèi)用,因?yàn)槿绻〉脤F钡脑挘舻纸痤~也很多。
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅。 現(xiàn)在很多生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,退稅率都等于征收率了,這樣不就會導(dǎo)致多退稅給企業(yè)了嗎?比如留抵稅120大于免抵退稅100,塾小選擇,應(yīng)退100!可是免抵退稅額是按照外銷收入乘以退稅率計(jì)算的。退稅退的是進(jìn)項(xiàng),直接用外銷收入乘以退稅率這樣退的稅肯定就大于了抵扣的外銷的進(jìn)項(xiàng)啦!如果留抵100,免抵退120,退小的留底100,這樣的情況當(dāng)然就不存在多退!
老師,我們公司外貿(mào)企業(yè),有出口和內(nèi)銷的產(chǎn)品,出口是免增值稅的,對應(yīng)出口的進(jìn)項(xiàng)稅不去申請退稅,直接可以拿來抵扣內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅嗎,主要是內(nèi)銷收入占比較多。
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
是直接把進(jìn)項(xiàng)全部抵扣嗎,不需要考慮稅負(fù)問題嗎
您好,當(dāng)然可以全抵扣了,咱出口多,稅負(fù)低是正常的,財(cái)務(wù)人員沒有人為去調(diào)節(jié)稅金(比如取得一些與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的進(jìn)項(xiàng))不用考慮稅負(fù)的,稅務(wù)查都沒事
老師免抵退稅另外需要交附加稅是嗎。我進(jìn)項(xiàng)沒有全部抵扣,也就沒有收到退稅款。還需要我另外交附加稅嗎
您好,要的 免抵稅額需要交納城建稅和教育費(fèi)附加,這里的免抵退稅額,不是真正的不讓企業(yè)繳納了,而是讓退稅與應(yīng)納稅額抵消了。所以,對于企業(yè)來說,這部分抵消的增值稅同樣需要計(jì)算繳納城建稅、教育費(fèi)附加。畢竟,企業(yè)城建稅、教育費(fèi)附加的計(jì)稅依據(jù)并沒有變化。
月頭不是報(bào)了增值稅以及附加稅嗎。然后才能申報(bào)免抵退。那后面的附加稅在哪里交呢
您好,應(yīng)在免抵稅額核準(zhǔn)通過的次月申報(bào)繳納城建稅等附加稅費(fèi)
是加到下月附加稅一起嗎
您好,是的,下月一起申報(bào)的
好的,謝謝老師
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
老師我想問一下,免抵退可以分幾筆報(bào)關(guān)單來做嗎。
您好,可以,免抵退可以這樣做
是不是增值稅銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)形成負(fù)數(shù),企業(yè)才會收到退稅款啊
您好,是的,當(dāng)期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),再與出口貨物免、抵、退稅額相比,退絕對值小的
老師我還要問一下。我這個月申報(bào)增值稅應(yīng)納稅額負(fù)數(shù)將近5萬。然后稅負(fù)是負(fù)數(shù)的37.43%這樣可以嗎。
您好,放心好了,可以的,我們這是因?yàn)槌隹诙?
好的謝謝,非常感謝老師
親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~