如果你進項少的話,你選擇后者,交的稅少不就是?
老師你好!我公司是合了3個稅種1建筑勞務清包工3個點2.建筑施工工程項目9個點3.銷售建筑材料13個點?,F(xiàn)在開出去的300萬全是建筑施工清包工3個點的票。老板自己又進項票含稅金額50萬進項票。非得讓我抵扣進公司。我知道這300的3個點屬于簡易計稅必須全額繳稅。不得抵扣。那么他要抵扣進項??梢缘挚蹎??抵扣完后只能放哪里等開出去9個點時,我做進賬里?抵扣后可以在公司留底稅額保留多長時間啊?要是3年他都未開9個點和13個點的票。那么3年時間留底稅額不一定還在?還有一個問題是。他是一般納稅人,選擇簡易計稅了。就36個月里不得變更。他怎么會還說他有3個稅種。我怎么相信他。我在哪里能查出他公司有多少個稅種。
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,甲公司2*19年12月發(fā)生的部分經(jīng)濟事項如下1)12月1日,甲公司與乙公司簽訂為期6個月的勞務合同,合同總價款為100萬元,待完工時一次收取。至12月31日,實際發(fā)生勞務成本20萬元,預計為完成該項合同還將發(fā)生勞務成本60萬元。假定該項勞務交易的結(jié)果能夠可靠估計,且屬于甲公司的主營業(yè)務。甲公司按實際發(fā)生的成本占估計總成本的比例確認勞務的完工進度,該勞務不屬于增值稅應稅勞務。(2)12月10日,甲公司銷售商品一批,售價為100萬元,增值稅稅額為13萬元,該批商品成本為80萬元,因客戶沒有相關商品的包裝物,需要租用甲公司的包裝物1個月,包裝物的當月攤銷額為2萬元。(3)12月5日,甲公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費10萬元,為拓展產(chǎn)品銷售市場發(fā)生的業(yè)務招待費5萬,均用銀行存款支付(假定不考慮增值稅等因素)。(4)12月31日,甲公司確認銷售部門12月份發(fā)生的職工薪酬12萬元,銷售部門專業(yè)辦公設備折舊費5萬元,業(yè)務費3萬元(用銀行存款支付)。老師后面有一部分,我接著發(fā)給你,因為字數(shù)甚至不能發(fā)那么多
老師,我如果不含稅100萬買個設備抵了進項,如果淘汰設備50萬出售還是按13%交稅,如果按簡易計征的話銷售自己使用過的固定資產(chǎn)用3%減按2%交稅那么出售不含稅50萬只要交1塊錢,那么前者更優(yōu)惠啊抵13萬進項銷項又沒有那么多,后者優(yōu)惠政策在哪里呢?
你好!我是小白,需要找一個有出口經(jīng)驗的老師,幫忙詳細解答一下,謝! 1、是否有租金發(fā)票,生產(chǎn)型企業(yè)才能申請紙質(zhì)出口權 2、現(xiàn)我們企業(yè)進項票不足,比如銷售收入600多萬含稅,按增值稅負2.8%,至少需要591萬,現(xiàn)缺了180多萬,如果辦理好紙質(zhì)出口權,進項就能免稅,是否就能解決進項票不足的情況? 3、我們工廠會招一些臨時工,不買社保,但超出4個小時,是不是就不能算臨時工,怎么解決這個問題 4、我們工廠固定員工是100人,只有辦公室購買了社保8人,請問有沒有問題? 5、我聽說工廠如果招兩個殘疾人,就會有殘保金,抵社保,能幫忙解釋一下么 6、對于出口的賬來說,產(chǎn)品毛利低于10%是否合理?材料單價開低,數(shù)量增加,是否證明耗用量超大,成本低,就稅負低,少交企業(yè)所得稅?
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務 給顧客提供垂釣服務 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
前者抵更多進項100買的50萬賣出不要交稅呢?后者雖然不能抵進項但是要交稅呢?老師我還是不太懂
你好,100萬進來,你抵扣了增值稅。你銷售出去按照13%來交稅。因為你之前已經(jīng)抵扣了,你后期在銷售的時候需要正常交這13的稅。你有其他的發(fā)票可以抵扣,前提是你得有足夠的進項發(fā)票專票。
不可能,你這100萬進來的抵扣了,然后還按照3%來銷售 你只有100萬沒有抵扣的情況下,然后再能按照50萬來銷售出去,按照2%來交增值稅。