付給供應(yīng)商預(yù)付款需要以下單據(jù): 1.發(fā)票:確保供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票,以證明交易的合法性和付款的金額。 2.合同或協(xié)議:如果與供應(yīng)商簽訂了合同或協(xié)議,應(yīng)提供相關(guān)文件以證明預(yù)付款的用途和金額。 3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄:如果通過銀行轉(zhuǎn)賬支付預(yù)付款,應(yīng)提供銀行轉(zhuǎn)賬記錄以證明付款已經(jīng)完成。 4.收據(jù)或收條:如果供應(yīng)商提供收據(jù)或收條,應(yīng)妥善保存以備后續(xù)核對(duì)和結(jié)算。 為了確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,建議在付款前向老板提交以下付款單據(jù),供其簽字審批: 1.發(fā)票原件及復(fù)印件。 2.合同或協(xié)議原件及復(fù)印件。 3.銀行轉(zhuǎn)賬記錄或電匯憑證原件及復(fù)印件。 4.收據(jù)或收條原件及復(fù)印件。

我想問下一般情況下出納付款要填什么單子老板簽字在付款,完事在給會(huì)計(jì)做賬嗎
老師,您好!我想咨詢下實(shí)務(wù)中審批付款。 我認(rèn)為付款都得有一個(gè)依據(jù)。一般支付尾款時(shí),會(huì)讓對(duì)方給到送貨單或者對(duì)賬單。但是在面對(duì)全款支付貨款給供應(yīng)商,必須先付款,供應(yīng)商才發(fā)貨,不過我們是有合同的,請(qǐng)問這種情況,我要求業(yè)務(wù)員讓他們提供一份對(duì)賬單,有必要嗎?
老師你好,公司借款給其他單位,是要寫付款申請(qǐng)單給老板簽字還是寫借款審批單?
老師,做9月工資要寫一個(gè)付款單給老板簽字,那我收款單位這個(gè)要怎么寫啊
老師好,供應(yīng)商是現(xiàn)結(jié)的,寫了張付款單, 付款單還貼什么單據(jù)呢,現(xiàn)結(jié)合同要放嗎?
老師麻煩問一下,收到稅務(wù)大數(shù)據(jù)預(yù)警提醒 1、研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計(jì)扣除風(fēng)險(xiǎn) 1..1、需要準(zhǔn)備研發(fā)費(fèi)用輔助帳及資料、這個(gè)稅務(wù)網(wǎng)站下載具體明細(xì)資料(哪個(gè)網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購(gòu)無形資產(chǎn)、1.2.2、購(gòu)買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術(shù)等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時(shí)間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識(shí)產(chǎn)權(quán)用于研發(fā)活動(dòng)? 還有是否涉及工時(shí)比例分?jǐn)??(工時(shí)比例分?jǐn)??)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應(yīng)收款,在5月又貸其他應(yīng)收款403396.22(其中本金),其他應(yīng)收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調(diào)整八月報(bào)表我看不懂這兩個(gè)地方為什么這么調(diào)
老師好,公司在21年買進(jìn)了一輛車,當(dāng)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場(chǎng)開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報(bào)稅可以報(bào)未開票收入嗎,稅點(diǎn)應(yīng)該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機(jī)械的廠家。 成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),是不是要做庫(kù)存賬?
中秋國(guó)慶公司聚餐是做什么費(fèi)用
老師,在員工的工資里扣了工會(huì)會(huì)費(fèi),扣的這一部分工會(huì)會(huì)費(fèi)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是減掉呢還是加在一起申報(bào)個(gè)稅
未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場(chǎng)開票嗎,二手車市場(chǎng)開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對(duì)于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結(jié)傭金,我們作為第三方,收到傭金應(yīng)該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務(wù)費(fèi)發(fā)票 財(cái)務(wù)未核銷 做賬只做了:借:預(yù)付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調(diào)整按摩,還是直接計(jì)管理費(fèi)用


老師 沒有合同也沒有發(fā)票 因?yàn)槭窍雀抖ń饘?duì)方才開始供貨 這種直接付款 憑證后面附銀行回單可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的