您好,對(duì)的,這倆都是對(duì)的
老師好!印花稅,銷售銷項(xiàng)的及采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)的是按合同金額、還是發(fā)票金額申報(bào)印花稅呀?
老師好!印花稅可以理解為, 1)所有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票+普票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅 2)所有銷項(xiàng)開(kāi)出去的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額申報(bào)印花稅,是這樣嗎老師?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)500,我印花稅是開(kāi)票金額+進(jìn)項(xiàng)金額,(專票抵扣的),為什么還有這個(gè)提示
老師 申報(bào)印花說(shuō)會(huì)出現(xiàn)這個(gè)印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)7500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?
老師,申報(bào)印花稅時(shí)提示:印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過(guò)7500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?
甲方代付農(nóng)民工工資,勞務(wù)公司不簽字怎么辦
個(gè)體戶申報(bào)人員工資高于5000元時(shí),計(jì)算經(jīng)營(yíng)所得時(shí)候是否需要納稅調(diào)增
老師,總包那分包一部分給我,我給總包那開(kāi)專票,我能不能要求總包那把抵扣的增值稅要回來(lái),這樣合規(guī)嗎?
個(gè)體戶可以在財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)實(shí)收資本嗎?
殘保金申報(bào)的基數(shù)的話是管理人員,含工人的工資嗎?建筑行業(yè)
老師你好,老板今年一月到8月份開(kāi)了好多張的歺飯發(fā)票到公司,發(fā)票沒(méi)給財(cái)務(wù)也從沒(méi)說(shuō)過(guò),這個(gè)月來(lái)說(shuō)了,那這些發(fā)票都能作為招待費(fèi)入帳嗎
如果我自己買一臺(tái)新電視,賣給公司,我的第一次銷售且無(wú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,由稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,開(kāi)具多少稅點(diǎn)的呢我需要交稅嗎
老師您好 我是一家旅游業(yè)公司小規(guī)模 現(xiàn)在想開(kāi)差額發(fā)票1000差額實(shí)開(kāi)700,我想問(wèn)下確定收入是按1000還是700
建筑施工合同印花稅稅率是多少
進(jìn)出口的,出口不想退稅如何操作,開(kāi)票如何開(kāi)票
進(jìn)項(xiàng)包括辦公費(fèi)用類的發(fā)票也要申報(bào)印花稅嗎?
對(duì)的,這個(gè)也是需要的