你好 ;? 你買賣合同是包括了不含稅銷售 和購(gòu)進(jìn)發(fā)票合計(jì)的? ; 是的? ;? ? 合計(jì)金額哈? ?
我們是一般納稅人,開局專票,不含稅銷售額是975466.85,加稅合計(jì)1102277.52,收購(gòu)票普票是1343324元,免稅,那我們申報(bào)的印花稅是按照含稅申報(bào)還是不含稅的申報(bào),購(gòu)銷合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票一起合計(jì)的嗎
老師,下午好!因?yàn)槲宜镜挠』ǘ惖纳陥?bào)一直以為都只報(bào)銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額,現(xiàn)在給稅局查到了,叫我們要補(bǔ)稅,我想問(wèn)一下就是印花稅購(gòu)銷合同申請(qǐng)的依據(jù)是什么:不含稅銷項(xiàng)發(fā)票金額+不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額=申報(bào)金額嗎?(需不需要電費(fèi)專用發(fā)票金額除扣出來(lái)了)。我現(xiàn)在是想問(wèn)印花稅購(gòu)銷合同是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票+銷項(xiàng)發(fā)票含稅申報(bào)呢?盼復(fù)!
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)印花稅,稅務(wù)稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報(bào)嗎?還是一定要按開票軟件上的購(gòu)銷發(fā)票金額繳納印花稅?
老師,我們公司沒和對(duì)方錢合同,但是開了普票,我想問(wèn)下,我申報(bào)購(gòu)銷合同印花稅的時(shí)候,就是按照我不含稅的金額申報(bào)就可以是吧
請(qǐng)問(wèn),我們是商貿(mào)企業(yè)一般人,給客戶的銷售合同,里面的金額就是我們開票的金額,也就是含稅的了,現(xiàn)在要申報(bào)印花稅,我就按系統(tǒng)里進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)不含的那個(gè)來(lái)交印花嗎?
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?