您好,印花稅,稅務(wù)會稽查; 若合同分別列明購銷金額及增值稅額,僅就購銷金額計算印花稅;若購銷金額中含有增值稅額,則直接按購銷金額計算印花稅,不再扣除增值稅。 依據(jù) 中華人民共和國印花稅暫行條例(國務(wù)院令第11號)
總包單位簽訂的總包合同假如3000萬,合同上也把不含稅金額,稅額單獨寫出來了,這樣如果一次交印花稅按不含稅金額貼花,如果不想一開始就把總合同一次交了,可以按開票金額每次交印花稅嗎?交的基數(shù)是按開票含稅價還是不含稅價交印花稅呢
老師,請問一下銷售被子,勞保用品的。沒有跟對方簽訂合同。那么這個是按照購銷合同去繳納印花稅的吧?萬分之三。那這個情況是按照開票金額不含稅金額繳納,還是價稅合計繳納印花稅吖?
合同印花稅按理是按照不含增值稅金額納稅的,我們簽合同里是已經(jīng)注明了不含稅金額,當月繳納印花稅是按照合同的不含稅金額繳納,現(xiàn)在有個合同,簽的時候是按5%的增值稅注明了不含稅金額,結(jié)果該合同開發(fā)票時增值稅稅額為0(國家免稅),請問該合同我繳納合同印花稅還是按照合同注明的不含稅金額納稅嗎?
請問這個印花稅,稅務(wù)稽查嗎?我們1月份就只簽訂了1份合同,是按這1份合同的不含稅金額上報嗎?還是一定要按開票軟件上的購銷發(fā)票金額繳納印花稅?
老師您好,印花稅租賃合同(比如22年1月簽的,)我們租給客戶LED屏,按次收費,一個月結(jié)算一次,請問印花稅是每次開票的月份我都申報一次印花稅對嗎,因為合同中沒有確定的合同金額,只是簽了一場多少錢,簽多少年這樣
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1510:35單獨做一個借財務(wù)費用手續(xù)費貸,其他貨幣資金微信零錢,他幾月份扣除你知道嗎關(guān)鍵是他2月才提現(xiàn),要求把1月微信提現(xiàn)手續(xù)費就做1月
老師那老板要求當月的微信收入提現(xiàn)手續(xù)費要算到當月的費用,比如1月的微信收入1000,2月2號提現(xiàn),提現(xiàn)的時候手續(xù)費是從微信零錢扣除的,不是從提現(xiàn)1000扣除的,如果是從提現(xiàn)金額扣除,就可以做,借其他貨幣資金999借手續(xù)費1貸主營業(yè)務(wù)收入,那從微信零錢扣除,怎么反應(yīng)到當月啊,
工資發(fā)放被退回重新轉(zhuǎn)可以借銀行存款,貸銀行存款嗎
發(fā)票開錯了。重新開具發(fā)票時,為什么要提供身份證和合同?
請問外包合同指的是什么呢?
存貨盤盈盤虧走什么科目?
老師,公司給員工的辭退補償金,做賬的時候計入什么科目
老師您好,我24年8月接手一套賬,前任會計在24年1季度2季度都有忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本的情況,導(dǎo)致利潤表顯示盈利,但是報季報時又修改了成本數(shù)據(jù)(隨意增加10萬成本),讓上報的報表數(shù)據(jù)顯示虧損,24年1季2季上報的季報數(shù)據(jù)和賬面報表有差異,現(xiàn)在我報年報按實際賬面數(shù)據(jù)報顯示季報和年報數(shù)據(jù)不一致,請問我這個情況要如何處理
企業(yè)所得稅匯算,業(yè)務(wù)費2869,我沒得收入,費用調(diào)增是好多
那我是按這簽訂的一份合同算印花稅,還是按開票系統(tǒng)上的的進銷發(fā)票算?
您好,開票軟件上的,和合同上的金額不是一樣的嚒。
軟件上的購銷金額有的沒簽合同
有的是之前簽的合同現(xiàn)在才回款付款
僅對于這個合同,開票金額和合同金額應(yīng)當一致。繳納的印花稅是一樣的。至于其他沒簽合同的,按照開票金額來計算印花稅。
稅務(wù)局查的時候按什么標準來查呢?也是按開票軟件的數(shù)據(jù)嗎?
你好,會具體分析的。不能簡單理解為僅按照開票軟件的。產(chǎn)生納稅義務(wù)的情形都需要繳納