對,就是看看你和你認證的還有和你銷售的金額是否一致。
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500,請確認申報是否準確? 這個怎么處理
申報印花稅時:稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.00,請確認申報是否準確?是什么意思?
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過7500.0,請確認申報是否準確? 老師這是什么情況
印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過?請確認是否申報?這個什么意思呢
印花稅稅源采集時提示這個:印花稅計稅金額合計值與企業(yè)增值稅進銷項發(fā)票金額合計數(shù)偏離值超過500.0,請確認申報是否準確?,是什么意思呢?
老師 簡免集個里面農(nóng)產(chǎn)品不可以抵扣那后面怎么又可以抵扣呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓辦理,認繳的一人股東 要轉(zhuǎn)讓該怎么填寫原始股值呢?
老師,今天做的企業(yè)遷出手續(xù),對方讓我等通知,要街道同意,老板讓我周一就去問,哪有這么快啊,是催下會更快嗎
老師,有沒有研發(fā)費用的立項報告模板
咨詢一下個人門面房租給單位代開發(fā)票需要繳納什么稅?稅率?
去年記的收入 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費 今年需要返還其收入,怎么做會計分錄,需要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
幫別的公司代收錢,公司只是賺個中介費,這個進來的錢需要全部交稅嗎?還是說中介費交稅就可以了?
老師,我畫紅圈部分,是什么意思啊。
小規(guī)模納稅人,季度不超三十萬,免征增值稅,匯算清繳需要調(diào)整么?
提單上的終端收貨人是美國,報關(guān)單上的境外收貨人是香港,也是合同方。提單的第3個身份,是提貨人,可以是香港公司,也可以是客戶指定的終端地點。這第3個身份在哪里填
是含稅還是不含稅
是按照不是含稅金額來填的。
我是那樣填的 還是有這個提示
那如果你填的沒錯,那就沒問題。
那怎么會出現(xiàn)這個提示呢
他這個就是新系統(tǒng)都會有這個提示。
我申報了幾家企業(yè) 就這家企業(yè)顯示這個
那你填寫的數(shù)據(jù)都是一樣的嗎?
有家企業(yè)我只按銷售收入申報印花稅也沒有出現(xiàn)這個呀
那有可能就是系統(tǒng)的問題了。
哎 好糾結(jié) 我該怎么申報這個印花稅
你就按照你正常的申報就可以。
按不含稅進銷項合計申報?
對,按照不含稅的申報就行。
好的 謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!