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印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過?請(qǐng)確認(rèn)是否申報(bào)?這個(gè)什么意思呢

2024-07-04 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-04 16:41

這個(gè)就是說,你印花稅申報(bào)的收入,和你增值稅的收入,這個(gè)相差太多了

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:45

那不能申報(bào)嗎

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:45

有標(biāo)準(zhǔn)嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 16:46

對(duì),這倆你咋會(huì)相差這么多呢,一般這倆都是一樣的呀

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:48

我們是分公司

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:49

無票收入

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齊紅老師 解答 2024-07-04 16:51

對(duì)啊,分公司也有分公司自己的收入吧

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快賬用戶6550 追問 2024-07-04 16:57

偏離值500怎么算的呢,方便給下計(jì)算公式嗎

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齊紅老師 解答 2024-07-04 16:59

印花花稅是根據(jù)不含稅銷售金額為依據(jù)計(jì)算的印花稅=(不含稅銷售%2B采購)金額*萬分之3。增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。增值稅表上要填寫銷售額。

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