您好 比如過路費(fèi) 辦公用品這些專票 您并入印花稅計(jì)稅依據(jù)了嗎
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確? 這個(gè)怎么處理
申報(bào)印花稅時(shí):稅務(wù)系統(tǒng)提示印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.00,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?是什么意思?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過?請(qǐng)確認(rèn)是否申報(bào)?這個(gè)什么意思呢
印花稅稅源采集時(shí)提示這個(gè):印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500.0,請(qǐng)確認(rèn)申報(bào)是否準(zhǔn)確?,是什么意思呢?
印花稅計(jì)稅金額合計(jì)值與企業(yè)增值稅進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票金額合計(jì)數(shù)偏離值超過500,我印花稅是開票金額+進(jìn)項(xiàng)金額,(專票抵扣的),為什么還有這個(gè)提示
匯算清繳的利潤(rùn)總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時(shí)用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報(bào)表做的無票收入,增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)了,所得稅申報(bào)表未體現(xiàn),現(xiàn)在報(bào)所得稅年報(bào)還需要改報(bào)表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級(jí)、中級(jí)和高級(jí)嗎
沒有這些,我是直接抵扣的專票全部申報(bào),我們都是材料票
那平臺(tái)里面的發(fā)票都勾選完了嗎
我就不曉得系統(tǒng)獲取的進(jìn)項(xiàng)數(shù)是那些,不就是我抵扣的嗎?
有沒有區(qū)分含稅跟不含稅?
平臺(tái)里面的發(fā)票是什么意思?我就到勾選我收到的專用發(fā)票,是不是開了沒給我的也要算?電子普票沒勾選也算進(jìn)項(xiàng) ?
是的 開了沒給的 在平臺(tái)上的也算
如果現(xiàn)在報(bào)4-6月是不是就到不抵扣勾選里面看第二季度公司收到好多進(jìn)項(xiàng)票?
不抵扣勾選? 不是直接看抵扣勾選里面的所有發(fā)票嗎?
是不是可以理解 和我實(shí)際抵扣專票 沒關(guān)系
是可以理解 和實(shí)際抵扣專票?沒關(guān)系