以后車其他應(yīng)付款能還回去嗎?看一下你賬上有沒(méi)有錢。
一般納稅人企業(yè)要注銷,但是其他應(yīng)付款還有貸方余額怎么辦
老師你好,期末其他應(yīng)付款有余額和未分配利潤(rùn)有余額,該怎么做企業(yè)所得稅清算?
老師你好,我要注銷企業(yè) 但是我期末的其他應(yīng)付款還有余額,企業(yè)所得稅清算還怎么填?
你好,企業(yè)要注銷清算,其他應(yīng)付有貸方余額稅要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,公司代理注銷清算企業(yè)所得稅申報(bào)表這個(gè)怎么填呀,我的賬面上只有銀行存款有余額,其他應(yīng)付款有余額,未分配利潤(rùn)有余額,其他都沒(méi)有余額,這個(gè)不知道怎么填
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說(shuō)他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒(méi)有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來(lái)核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?
賬上只剩下了其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)(負(fù)數(shù))
把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
那要修改當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
你好,修改這個(gè)月的就可以的,這個(gè)月調(diào)整。
那這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表就變?yōu)榱懔? 清稅報(bào)表也填零了
期末余額填寫零的
那當(dāng)月的利潤(rùn)表是盈利的哦
盈利的你之前你看下有沒(méi)有彌補(bǔ)虧損,如果有的話,可以先彌補(bǔ)虧損,再交所得稅。
但是我未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)上面,相當(dāng)于是虧損狀態(tài),怎么可能還要交所得稅啊?
未分配利潤(rùn)是開業(yè)到現(xiàn)在的 利潤(rùn)表是本年的 你去看一下以前年度稅法上有沒(méi)有虧損,他是根據(jù)稅法的利潤(rùn)來(lái),又不是根據(jù)你的未分配利潤(rùn)來(lái)