你好!你是要注銷企業(yè)嗎?
提問,為什么未分配利潤年初余額+凈利潤本年累計金額不等于未分配利潤期末余額? 21年預(yù)提了所得稅39883.95元 22年匯算清繳時繳納所得稅42340.31元 該怎么做調(diào)整分錄。
稅務(wù)注銷,電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報,資產(chǎn)負債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤期末余額為-1000,,1、怎么填報“負債清償損益明細表”上的賬面價值,計稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財產(chǎn)計算和分配明細表”,未分配利潤為負數(shù),需要填寫表上的累計未分配利潤嗎?
老師您好,我為了消其他應(yīng)付,把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入以后,未分配利潤為0,但當(dāng)期利潤總額有余額要交所得稅,是不是少做了分錄,正確分錄應(yīng)該是怎樣的呢
企業(yè)所得稅匯算清繳補交了稅款,做賬之后,資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額余年初余額之間的差額與利潤表中凈利潤本年累計金額不一致
老師你好,期末其他應(yīng)付款有余額和未分配利潤有余額,該怎么做企業(yè)所得稅清算?
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認預(yù)計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應(yīng)該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
對的,要注銷掉
你好,其他應(yīng)付款可以轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入?;蛘哌€掉。 未分配利潤在清算報告上寫清楚怎么分配就好