你好,你之前有虧損,你申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,你看一下能彌補(bǔ)虧損吧,這個(gè)沒(méi)有影響。
老師好,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局稽查要求我們更正19年匯算清繳的預(yù)估成本數(shù),原來(lái)分錄是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款,我調(diào)整做借其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整,還要做筆交所得稅的分錄,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,最后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是嗎?
請(qǐng)問(wèn)調(diào)整分錄該怎么寫(xiě)。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開(kāi)始寫(xiě)成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營(yíng)業(yè)外收入100 借:營(yíng)業(yè)外收入100 貸:未分配利潤(rùn)100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤(rùn),報(bào)表不平,請(qǐng)問(wèn)正確做法應(yīng)該是怎樣的?
老師您好,我為了消其他應(yīng)付,把其他應(yīng)付轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入以后,未分配利潤(rùn)為0,但當(dāng)期利潤(rùn)總額有余額要交所得稅,是不是少做了分錄,正確分錄應(yīng)該是怎樣的呢
老師,我要注銷(xiāo)。我把其他應(yīng)收款貨幣資金都清0了,然后我把其他應(yīng)付款的剩余金額轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入去了是143342.68所以凈利潤(rùn)是139688.38。那我營(yíng)業(yè)外收入就要交企業(yè)所得稅了,但是我2023年匯算清繳虧損是146996.38,那我還是虧損3654.46的。老師,我現(xiàn)在卡在營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄我需要在做什么會(huì)計(jì)分錄,我的報(bào)表才平啊
請(qǐng)問(wèn)老師公司未營(yíng)業(yè),其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入后未分配利潤(rùn)剛好是虧損的,也就是未分配利潤(rùn)金額和其他應(yīng)付款金額相等,為啥報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候還要繳稅呢,而且彌補(bǔ)虧損后還要交幾千塊錢(qián)
老師,幫我看一下,謝謝
甲方要求總承包單位開(kāi)一定比例13個(gè)點(diǎn)的材料發(fā)票,開(kāi)一部分工程發(fā)票,這種可以
老師您好!我24年接前會(huì)計(jì)的賬,前會(huì)計(jì)從1月做的賬到3月,4月我做的,我在今年才發(fā)現(xiàn)有一筆占估成本票102w是23年占估的。那么我這24年匯算清繳時(shí)候沒(méi)有沖掉。到現(xiàn)在了。還掛賬上我怎么處理?
老師您好,我公司是小微企業(yè),這個(gè)月不補(bǔ)交了16年度的一筆附加稅。這會(huì)計(jì)分錄怎么做呀。還有滯納金的會(huì)計(jì)分錄
老師,我這邊有個(gè)皮棉運(yùn)費(fèi)的問(wèn)題,運(yùn)輸了什么的都是跟個(gè)人交涉的,起初也沒(méi)有談發(fā)票問(wèn)題,打款就給他個(gè)人名字打款,后面要他開(kāi)發(fā)票,他去代開(kāi)用的貨運(yùn)部信息部的名稱(chēng),這個(gè)怎么處理,是不是需要他出一個(gè)代收委托手續(xù)呢還是有別的辦法關(guān)聯(lián)
事業(yè)單位工程施工發(fā)生易地建設(shè)費(fèi),借:在建工程,轉(zhuǎn)固時(shí)如何處理?
我們公司所在地是河南鄭州的,稅務(wù)局打電話說(shuō),2021年出售的2輛車(chē)輛價(jià)款偏低,要求補(bǔ)交稅,2022年也有一輛車(chē)也是同樣情況。請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)該如何申報(bào)?麻煩老師告訴我一下稅務(wù)局申報(bào)步驟?
暢捷通T+軟件,選擇憑證打印后,設(shè)置了3個(gè)月的會(huì)計(jì)區(qū)間,但打印出來(lái)的日期只會(huì)顯示第一個(gè)月,比如:設(shè)置了打印4-6月的會(huì)計(jì)憑證,4月份能正常打印,5-6月份所有的憑證日期打印出來(lái)都是4月30日,要怎么設(shè)置呢?
請(qǐng)問(wèn),我司小規(guī)模餐飲公司0租金承包學(xué)校食堂,可以再轉(zhuǎn)租部分店面給檔口不?
事業(yè)單位建筑施工項(xiàng)目發(fā)生了易地建設(shè)費(fèi),如果做賬,事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目
賬務(wù)處理沒(méi)有問(wèn)題的。
以前有虧損的,但是本期怎么仍然要交所得稅,我不知道是不是分錄沒(méi)做對(duì)導(dǎo)致的
以前的虧損是足夠彌補(bǔ)的
你好,主表里面彌補(bǔ)虧損,這里沒(méi)有金額嗎?
你看一下你上一次匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列允許彌補(bǔ)的虧損是多少?
上一次允許彌補(bǔ)的虧損是87萬(wàn),但上個(gè)月的未分配利潤(rùn)是負(fù)的160萬(wàn)
其他應(yīng)付余額是70萬(wàn)
剛才說(shuō)錯(cuò)了,其他應(yīng)付余額是160萬(wàn)
你好,那你允許彌補(bǔ)虧損的只有87萬(wàn)。
我現(xiàn)在調(diào)到正好彌補(bǔ)87萬(wàn),這樣的話未分配利潤(rùn)是-80,其他應(yīng)付余額80萬(wàn),那如果注銷(xiāo)的話要怎樣操作呢,我的理解是正好彌補(bǔ)掉不用交所得稅
好,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
不支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入你們?nèi)ゾ托小?
轉(zhuǎn)完以后利潤(rùn)總額有余額了,本期要交所得稅
那你待會(huì)兒就是有盈利的,你是不是之前有不允許抵扣的企業(yè)所得稅成本費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票的。
都有發(fā)票的
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入以后,沒(méi)有其他成本,利潤(rùn)總額就是正的
那就需要交所得稅,因?yàn)槟銢](méi)有虧損,就是這些不太清楚什么原因才87萬(wàn)。
但未分配利潤(rùn)是負(fù)的,注銷(xiāo)的話能直接彌補(bǔ)嗎
只能彌補(bǔ)87萬(wàn),上面回復(fù)了。
你匯算清交剩下來(lái)的允許彌補(bǔ)的虧損就是這些,其他的彌補(bǔ)不了,如果你這里彌補(bǔ)虧損不對(duì)的話,你去看之前的年報(bào)就行。
是不是要等到明年注銷(xiāo)的時(shí)候,才可以重新轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,彌補(bǔ)現(xiàn)在的虧損
你好。不是的,你今年填寫(xiě)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額是根據(jù)今年的累計(jì)來(lái)一到六月份的,之前年度的虧損87萬(wàn),可以彌補(bǔ)今年的盈利
彌補(bǔ)虧損是彌補(bǔ)的利潤(rùn)表上的虧損,不是資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)對(duì)嗎
彌補(bǔ)虧損不是看你賬上的,是看稅法上的,稅法上的這個(gè)是根據(jù)你上一年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列來(lái)的。