您好!一般不會給你代開。你可以問問你那邊稅務局
老師好,我想問一下,我是一個小規(guī)模公司。2017年成立。未開過發(fā)票。現(xiàn)在要開專票。去稅務局問了是可以領(lǐng)專票回來自己開,也可以在稅務局代開?,F(xiàn)在疫情期間專票的稅點兒是一個。小規(guī)模不是季度不滿30萬的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開了還可以免增值稅嗎?
你好,問一下,小規(guī)模企業(yè)開服務發(fā)票,現(xiàn)在是1%,但是現(xiàn)在可不可以開3%的發(fā)票?人家客戶要
老師,小規(guī)模納稅人季度開票45以下免稅,是在什么情況下可行呀?稅務局代開發(fā)票可以免稅么?
老師, 小規(guī)模納稅人,啥情況下可以代開發(fā)票? 如果讓稅務局代開專票或者普票,是不是就不用稅務ukey或者金稅盤了?
老師好 小規(guī)模企業(yè) 需要給客戶開票 但是季度發(fā)票額度用完了 發(fā)票不提額的情況下 可不可以去稅務局代開發(fā)票
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師 還有一個問題 馬上年底了 銷售發(fā)票已經(jīng)開出 但進項發(fā)票還沒來 如果在次年1月15日之前回來抵這項業(yè)務的成本可以嗎
你好!是的,是可以的
老師 那如果在24年1月15號之前開出銷項發(fā)票 算23年的利潤還是24年的
你好!稅務上肯定是24年的了
那咱們算23年的可以嗎
你好!除非你23年先做無票收入。
老師 無票收入應該怎么做
是銷售款先進來?
你好!不是,就是正常申報收入,只是沒有開發(fā)票
即沒進項票 也沒銷項票怎么申報收入 怎么申報 暫估嗎
你好!你如果要作為23年就只能這樣
老師 進項票辦理暫估入庫 未知供應商的情況下怎么填寫入庫單
你好!你就寫個暫估的二級科目
老師 我沒太明白 入庫單不是有個單位名稱要填寫嗎 是在后面填寫什么 能具體說明一下嗎
你好!是這樣,如果你什么都沒有,就想憑空暫估,本身是不合規(guī)的。 暫估應該有收到貨物才行