您好,外購(gòu)的話,用于贈(zèng)送視同銷售,專票可以抵扣,然后我們銷售也正常繳納
老師,那個(gè)購(gòu)進(jìn)的專票進(jìn)項(xiàng)稅額,如果用于免稅銷售的部分,不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那在報(bào)稅時(shí),是直接不認(rèn)證抵扣,還是認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 另外,如果這個(gè)免稅銷售,也可以開(kāi)6%稅率的話,是不是開(kāi)6%的話,就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
老師好,我是一般納稅人2月的時(shí)候只有購(gòu)進(jìn)貨物是專票有抵扣的,但我2月沒(méi)銷售沒(méi)有開(kāi)到銷項(xiàng)稅的,那我做賬時(shí)只記進(jìn)項(xiàng)稅的,銷項(xiàng)沒(méi)有就不用理啦嗎?那我下個(gè)月再做的時(shí)候那進(jìn)項(xiàng)稅是自動(dòng)抵扣的嗎?
老師,購(gòu)買的禮品贈(zèng)送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈(zèng)送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈(zèng)送也不視同銷售嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人外購(gòu)商品用于營(yíng)銷推廣贈(zèng)送客戶禮品,收到的是普票,請(qǐng)問(wèn)視同銷售時(shí)是用含稅價(jià)還是不含稅價(jià)算銷項(xiàng)稅額? 我入賬時(shí)按普票價(jià)稅合計(jì)金額50000入賬的,視同銷售時(shí)計(jì)算的銷項(xiàng)稅額=50000*13%=6500,這樣做對(duì)嗎?
老師,外購(gòu)貨物用于贈(zèng)送,是視同銷售嗎?那么取得專票入庫(kù)的時(shí)候可以做進(jìn)項(xiàng)嗎?如果做了進(jìn)項(xiàng)又做了一樣的銷項(xiàng),不是等于沒(méi)交稅嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
如果我買的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)票10塊錢,贈(zèng)送的時(shí)候就可以記銷項(xiàng)10塊嗎?
嗯對(duì),這個(gè)是可以保持一致的