你好;? ?不可以的。? ? 要 購進(jìn)做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 ; 然后贈送出去視同銷售處理??
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發(fā)票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項(xiàng)稅是按照1%計(jì)算,還是按照3%呢。我公司是小規(guī)模
老師,購買的禮品贈送給客戶的,取得了專票。那么按照規(guī)定贈送視同銷售算銷項(xiàng)稅,專票可以抵扣。那么可以做不抵扣勾選,然后贈送也不視同銷售嗎?
老師,我司是建材公司,購進(jìn)了一批白酒是專票,贈送給客戶,視同銷售,那么這個進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣是嗎?
老師 外購的禮品贈送給客戶的 做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的話 其進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的嗎?視為銷售 對嗎. 分錄怎么寫呢?
老師請問房地產(chǎn)開發(fā)公司買小禮品贈送給進(jìn)店的人員,這個禮品要怎么做賬呢,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎,然后還用視同銷售嗎
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?
那么納稅申報(bào)呢?這個視同銷售如何申報(bào)
你好;? ?一樣的; 視同銷售。 去貨物類欄次? ?未開具發(fā)票欄次去報(bào)?