您好,對(duì)的,就是這意思的,按照不含稅
銷售出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 我們公司是一般納稅人,用的是個(gè)別計(jì)價(jià)法(銷售一個(gè),結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)成本,即確認(rèn)收入的同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本) 這種情況下、 結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不需要計(jì)算吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本金額應(yīng)該是購(gòu)進(jìn)商品取得專票的不含稅價(jià)格,或者購(gòu)進(jìn)商品時(shí),取得普票的含稅價(jià)格嗎? 這樣對(duì)嗎?
老師,視同銷售(購(gòu)買的禮品、大禮包作為年貨贈(zèng)送給股東、客戶、還有員工算視同銷售嗎?),供應(yīng)商開的普票,我們應(yīng)該怎么處理呢?應(yīng)該將這部分禮品、大禮包、紀(jì)念品按照 普通發(fā)票的 價(jià)稅合計(jì) 金額 乘以 他們 對(duì)應(yīng)的貨物的增值稅稅率 計(jì)算銷項(xiàng)稅額 嗎?不太懂,請(qǐng)老師解答,感謝!
請(qǐng)問(wèn)一下,外購(gòu)商品用于業(yè)務(wù)宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(按零售價(jià)計(jì)算稅費(fèi)),企業(yè)所得稅確認(rèn)收入,那增值稅申報(bào)時(shí),未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來(lái)填寫嗎?
老師,你好!我們單位購(gòu)進(jìn)100元的貨物作為試用裝,贈(zèng)送給客戶!我們按視同銷售來(lái)做賬 借:銷售費(fèi)用113元 貸:庫(kù)存商品 100 銷項(xiàng)稅:13 未開票收入(視同銷售收入)按同期商品的售價(jià)來(lái)確定,我按100來(lái)確認(rèn)可以嗎?? 問(wèn)題2.所得稅方面,我在申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),視同銷售收入寫100,成本寫100元,這樣對(duì)嗎可以嗎??
老師,你好!問(wèn)一下外購(gòu)的商品用于贈(zèng)送客戶,應(yīng)該視同銷售,我會(huì)計(jì)做賬是不是按照準(zhǔn)則做賬,借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) ,而增值稅申報(bào)表,我填在無(wú)票確認(rèn)收入那里可以嗎?年終匯算清繳在填報(bào)“視同銷售報(bào)表呀A105010,然后報(bào)成本,我平價(jià)銷售沒(méi)關(guān)系的吧,這樣操作可以嗎?老師
合營(yíng)企業(yè)是權(quán)益法還是成本法,是不是達(dá)到50%以上才是成本法
工作半年了,公司答應(yīng)滿3個(gè)月買社保,但是一直沒(méi)買社保,能告公司吧
你好老師個(gè)體戶工商年檢怎么填寫
買票和虛開發(fā)票是一回事嗎
老師,資本公積可以彌補(bǔ)虧損嗎,書本上標(biāo)注的不能,做題的時(shí)候又說(shuō)可以,很疑惑
集團(tuán)內(nèi)兩個(gè)平級(jí)母公司相互劃轉(zhuǎn)持股比例相同的子公司股權(quán)會(huì)計(jì)處理怎么做,平價(jià)轉(zhuǎn)讓涉稅嗎?謝謝
1給老板業(yè)務(wù)費(fèi),直接從對(duì)公提現(xiàn)給老板可以嗎?,2.老板拿到項(xiàng)目送人可以直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?3.然后納稅調(diào)增也是直接按實(shí)際發(fā)生的60%,不超過(guò)當(dāng)年收入的千分之五嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接
老師好,我是一家經(jīng)營(yíng)充電站業(yè)務(wù)的一般納稅人,給客戶充1000送150的業(yè)務(wù)怎么確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶查賬征收需要每月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬(wàn)元,處置時(shí)該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬(wàn)元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報(bào)的應(yīng)該是投資活動(dòng)還是籌資活動(dòng)?流入還是流出?
老師能講詳細(xì)點(diǎn)嗎?
我入賬就是普票上的按含稅價(jià)5萬(wàn)入的銷售費(fèi)用,計(jì)算視同銷售時(shí)不能用5萬(wàn)?(1+13%)*13%嗎?
5萬(wàn)不是除以的,是需要??1.13這樣視同銷售的,因?yàn)槲覀円@樣去做收入
我的分錄是借:銷售費(fèi)用56500,貸,庫(kù)存商品5萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500 請(qǐng)問(wèn)老師,這樣做對(duì)嗎?
對(duì)的,這樣貸方做銷賬稅,就是視同銷售