未開票收入這里銷售額按貸方庫存商品的金額填寫
贈送視同銷售,分錄借銷售費用貸庫存商品貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,申報企業(yè)所得稅時,怎么調(diào)整,稅法上是要確認收入的,需要調(diào)增銷售費用嗎?調(diào)增收入?確認成本,怎么申報?
老師,你好,贈送的樣品這樣做分錄:借:銷售費用-廣宣費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項),那申報增值稅的時候填在未開票收入計入增值稅嗎
將購買的樣品無償贈送客戶,借銷售費用,貸庫存商品,貸應交稅費增值稅銷項。計算企業(yè)所得稅收入的口徑時,庫存商品的賬面價值是否計入視同銷售的收入里面?
請問一下,外購商品用于業(yè)務宣傳,增值稅視同銷售,分錄是借:銷售費用,貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(按零售價計算稅費),企業(yè)所得稅確認收入,那增值稅申報時,未開票收入這里銷售額是按稅額除以稅率來填寫嗎?
請教視同銷售的稅會處理 請問,公司外購商品贈送給客戶,會計要確 認收入嗎? 分錄按照 借銷售費用 貸銷項稅、庫存商品 還是 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入、銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品? 增值稅已經(jīng)按照成本+10%的價格做未開票收入申報納稅了 如果 會計上不確認收入,財報和增值稅的收入總額會有差額怎么辦?
員工收據(jù)報銷的小額金額,沒有發(fā)票,幾百塊錢的,然后用公司的個體工商戶開發(fā)票做賬可以嗎?請賈蘋果老師回答其他人勿接,否則差評
老師,企業(yè)是一般納稅人,沒有13個點的進項票,只能取得1個點的,這稅務籌劃怎么做呢?
您好,老師,公司個人所得稅申報可以換一臺電腦申報嗎?
學堂里面有學外賬的實操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財務制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費對應的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營業(yè)務有關(guān)的,可以抵扣進項稅嗎
老師:請問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實繳過出資額,就可以直接去全程電子化進行變更是嗎?如果有實繳,是不是還要提供稅務上的完稅證明?。?/p>
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實現(xiàn)制為原則,我們該如何選擇
老師,您好,視同銷售的稅額,我們是按零售價除以1.13計算的,庫存商品是成本價,我這里應該填零售價除以1.13來填吧?
視同銷售的稅額, 是按零售價除以1.13計算 那未開票收入填零售價除以1.13來填
好的,謝謝,那增值稅申報的收入比賬面收入多(因為企業(yè)所得稅上沒有確認收入成本,是記入銷售費用),這樣會不會有什么問題?
這就是稅會差異,不會有問題
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!