你好 是的。 你沒(méi)有發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅就不處理分錄的 。 你填報(bào)了進(jìn)項(xiàng)稅的話 留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)在增值稅 自動(dòng)抵減的 (當(dāng)你申報(bào)那月有申報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)稅的時(shí)候 )
因?yàn)槎愗?fù)沒(méi)有達(dá)到,這個(gè)月的只有一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)有20萬(wàn) 銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),本來(lái)是可以進(jìn)項(xiàng)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)不要交增值稅的,但是年稅負(fù)沒(méi)有達(dá)到標(biāo)準(zhǔn),我可以認(rèn)證那張20萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng),但是只抵扣10萬(wàn),剩下的下個(gè)月再抵扣嗎?
老師好,我是一般納稅人2月的時(shí)候只有購(gòu)進(jìn)貨物是專票有抵扣的,但我2月沒(méi)銷(xiāo)售沒(méi)有開(kāi)到銷(xiāo)項(xiàng)稅的,那我做賬時(shí)只記進(jìn)項(xiàng)稅的,銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有就不用理啦嗎?那我下個(gè)月再做的時(shí)候那進(jìn)項(xiàng)稅是自動(dòng)抵扣的嗎?
老師好,我們是一般納稅人。上個(gè)月收到一張進(jìn)項(xiàng)專票。但是上個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)。這樣還要勾選抵扣嗎?還是留到下次有銷(xiāo)項(xiàng)的時(shí)候再抵扣?
我是食品銷(xiāo)售個(gè)體工商戶一般納稅人,12月進(jìn)貨發(fā)票未開(kāi),只有銷(xiāo)項(xiàng),那我銷(xiāo)售的就走一部分行不行?剩下的等下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)抵扣再走?
老師, 我們當(dāng)月付廠家款, 當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)專票,但是當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)售,就沒(méi)有增值稅了,進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有抵扣,作賬的時(shí)候能沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)付在憑證后面嗎?
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買(mǎi)的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買(mǎi)的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買(mǎi)價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買(mǎi)價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷(xiāo)售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問(wèn)有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質(zhì)的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒(méi)開(kāi)過(guò)來(lái),支付出去的錢(qián)分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這樣對(duì)不對(duì)
股東是個(gè)人,現(xiàn)在想要注銷(xiāo),期末的未分配利潤(rùn)需要交個(gè)人所得稅嗎
老師,這個(gè)怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來(lái)的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
好的,謝謝啦
沒(méi)事的。希望能幫到你? 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??