是要過(guò)應(yīng)付股利,不用做輔助核算
老師,9月代開了專用發(fā)票,稅三千多已經(jīng)全部交了,12月代開了40609.20交了增值稅跟城市維護(hù)建設(shè)稅,其余的好像沒(méi)有交,現(xiàn)在這個(gè)申報(bào)表是的本期應(yīng)納稅款是一千二百多,這是按3 %的稅率了嗎,預(yù)繳稅款是發(fā)票上面的增值稅金額,已經(jīng)交了的
老師小規(guī)模。開的專票1%的點(diǎn)稅額是593.40,填增值稅納稅申報(bào)表,城市維護(hù)建設(shè)稅7%稅率,為什么跟他實(shí)際要交的稅額是535.15,為什么和我稅控盤的稅額不一樣?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年11月在B縣轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)(A、B縣不在同一省),在B縣預(yù)繳了增值稅100萬(wàn)元。當(dāng)月在A市申報(bào)增值稅的時(shí)候,抵減預(yù)繳稅款后實(shí)際應(yīng)繳納增值稅稅額為300萬(wàn)元。已知A市城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為7%,B縣城市維護(hù)建設(shè)稅稅率為5%。關(guān)于甲企業(yè)在A市和B縣應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅的算式中正確的是()。A在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=300x5%=15(萬(wàn)元)B.在A市應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=(300+100)x7%=28(萬(wàn)元)C在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x5%=5(萬(wàn)元)D在B縣應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅=100x7%=7(萬(wàn)元)。
老師,申報(bào)并繳納了增值稅的稅費(fèi),還可以更正申報(bào)嗎?申報(bào)增值稅的時(shí)候,城市維護(hù)建設(shè)本來(lái)是12塊,我沒(méi)有減半征收,報(bào)表那里是24塊,二季度不需要繳納所得稅,我只改財(cái)務(wù)報(bào)表可以嗎
老師 一般納稅人所得稅申報(bào) 只開了4800的發(fā)票 稅額5552.21 不交增值稅 為啥要交城市維護(hù)建設(shè)稅 申報(bào)表上面出現(xiàn)的
建廠初購(gòu)置的臨時(shí)板房,支付的臨電臨水線覽等計(jì)入什么科目。
攤銷防空地下室易地建設(shè)費(fèi)怎么做分錄
老師,出口貨物報(bào)關(guān)單的出口日期和出口退稅聯(lián)的出口日期不一致,按哪個(gè)?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示圖1,發(fā)票目前顯示圖2狀態(tài),未顯示紅沖的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅記的待抵扣,其他正常記。這樣的話賬面處理有沒(méi)有問(wèn)題?還是不要記賬?讓對(duì)方紅沖?顯示已經(jīng)紅沖的,我司未記賬,但是有風(fēng)險(xiǎn)提示,圖3我要怎么選?
老師,您好,公司是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)23年稅務(wù)需要開數(shù)電票,開了10塊,忘記做收入,那我這邊可以把這個(gè)收入補(bǔ)到今年嗎?
老師像那種零售行業(yè)無(wú)票收入做開發(fā)票收入多少占比要適合?
老師物業(yè)管理公司出租電梯廣告位置這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照里面有范圍嗎?有是開2圖這個(gè)嗎?
公司承擔(dān)個(gè)人部分社保,那匯算清繳,個(gè)人部分能稅前扣除嗎
老師,你好,24年工商年報(bào)申報(bào)的,利潤(rùn)總額,是稅務(wù)系統(tǒng)上調(diào)增減后的利潤(rùn)嗎
老師好,我單位是一般納稅人,銷售玉石需要繳納13%的增值稅,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)決定成立一個(gè)子公司,是繳納1%的增值稅嗎?是按銷售額繳納嗎?
是增值稅申報(bào)的時(shí)候 月申報(bào)
如果不用交增值稅 ,城建稅是不需要交的
老師幫我看看我哪里有問(wèn)題
增值稅 需要繳納,要繳500多,自然會(huì)有城建稅