需要加在工資計(jì)提才能稅前扣除
社保的個(gè)人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分,都是由公司交的,公司代繳的個(gè)人部分,能不能稅前扣除呢,匯算清繳需要調(diào)整嗎?
社保費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分是公司承擔(dān)了,匯算清繳的時(shí)候要調(diào)增個(gè)人承擔(dān)部分對(duì)嗎?
老師,公司承擔(dān)的個(gè)人部分社保能稅前扣除嗎?
老師,社保的個(gè)人承擔(dān)部分,在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅匯算清繳時(shí),能扣除嗎
購(gòu)買(mǎi)社保,個(gè)人部分也是由公司承擔(dān),那公司承擔(dān)的個(gè)人部分也可以稅前扣除嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒(méi)有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開(kāi)始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),請(qǐng)問(wèn)廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
老師,平臺(tái)的收入,我可以按扣除傭金實(shí)際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費(fèi),可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?
勞務(wù)報(bào)酬不能取得對(duì)方的發(fā)票該如何處理
請(qǐng)教物業(yè)企業(yè)代收代付水費(fèi)簡(jiǎn)易征收表三數(shù)據(jù)怎么填?本期價(jià)稅合計(jì)額是本期收入,本期發(fā)生額是本期支出數(shù),本期實(shí)際抵扣是什么數(shù)呢?比如本期收入100本期支出80怎么填這個(gè)表?如圖
老師,專利屬于股東投入
是計(jì)提了放在應(yīng)付職工薪酬,但是個(gè)人承擔(dān)部分也由企業(yè)承擔(dān),匯算清繳怎么填
比如社保500,工資6000,計(jì)提工資費(fèi)用按6500才能稅前扣除,否則就只有納稅調(diào)增
那申報(bào)個(gè)稅的工資就是要按6500申報(bào)不是6000對(duì)嗎,
是的,就是那樣子的哈
如果沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅的話就要在匯算清繳時(shí)調(diào)整,企業(yè)承擔(dān)部分是可以稅前扣除的對(duì)嗎
是的,公司部分可以扣除,個(gè)人部分納稅調(diào)增