您好,托盤費(fèi)用是否單獨(dú)計(jì)價(jià)?

我公司跟客戶之間有筆款項(xiàng)往來,客戶用票據(jù)在一個(gè)融資平臺(tái),讓我們幫忙貼現(xiàn),然后再轉(zhuǎn)給他,客戶自己支付利息和融資保理費(fèi)用,我這邊收到款以往來款還他了,現(xiàn)在打印回單后,發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對公貸款,老師,這個(gè)我怎么寫分錄做賬呢
我同行業(yè)是國際物流運(yùn)輸,是跟國外的快遞公司合作的,在國外快遞公司開了一個(gè)下單賬號(hào)(此賬號(hào)不是我司與國外直接簽的,是我老板名下的公司),我司是提供賬號(hào)給國內(nèi)的客戶下單運(yùn)輸。我司預(yù)收的款一般都是美金(私戶收),這預(yù)收款只是用來給客戶下單的基本費(fèi)用,等國外真正的賬單出來,再來結(jié)算的。算這種分錄怎么做。1、收到預(yù)收款(人民幣),借:銀行存款--XX銀行 貸:預(yù)收賬款,那出了賬單,要跟客戶結(jié)算,要怎么做分錄。2、收到預(yù)收款(外幣),借:銀行存款-外賬號(hào)(此金額是寫美金的金額,還是寫當(dāng)天用中行折算價(jià)的金額)結(jié)匯又怎么樣分錄?老師,就這兩個(gè)問題
私募公司,剛開始發(fā)行產(chǎn)品,證券公司直接托管的,我們只收取管理費(fèi),產(chǎn)品管理收益核算都是證券公司來做,投資人的錢也是直接打到托管賬戶,不經(jīng)過我們自己公司賬戶,請問這種的我會(huì)計(jì)核算是和普通公司一樣吧,需要單獨(dú)做產(chǎn)品核算賬套嗎?還有收到管理費(fèi)怎么做賬和申報(bào)增值稅和所得稅啊?據(jù)說證券公司會(huì)定期把應(yīng)交的增值稅打過來,那應(yīng)該怎么去申報(bào)啊?(麻煩有這方面實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的老師回答)
郭老師,賣產(chǎn)品附帶著托盤,托盤的費(fèi)用怎么做分錄?我們這邊客戶貨款都是通過預(yù)收賬款來算的
郭老師,其他老師請不要接手,謝謝賣產(chǎn)品附帶著托盤,托盤的費(fèi)用怎么做分錄?我們這邊客戶貨款都是通過預(yù)收賬款來算的
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬元和283萬元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個(gè)變成841.8萬元,一個(gè)561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費(fèi),已開增值稅票但尚未消費(fèi),收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營業(yè)收入?


我提問的嗎郭老師
我提問的郭老師
好的,非常非常抱歉抱歉。