你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,你好。我們公司收到一張專(zhuān)用發(fā)票,機(jī)場(chǎng)服務(wù)費(fèi),我算作管理費(fèi)用_差旅費(fèi)了,發(fā)生在本市機(jī)場(chǎng)的,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,公司收到生活服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師我們收到機(jī)場(chǎng)集團(tuán)公司開(kāi)的冠名服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
收到的進(jìn)項(xiàng)只要是專(zhuān)票都可以抵扣增值稅嗎,項(xiàng)目名稱(chēng)是服務(wù)費(fèi)之類(lèi)的可不可以抵扣增值稅,比如我們付給代理記賬公司的費(fèi)用,對(duì)方開(kāi)了專(zhuān)票給我們,我們可以用來(lái)抵扣增值稅嗎
老師我們公司協(xié)調(diào)組織參觀集團(tuán)本部工廠,集團(tuán)本部開(kāi)了專(zhuān)票,寫(xiě)著人力資源服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能夠抵扣嗎,入什么科目
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開(kāi)發(fā)票采購(gòu)成本不真實(shí)的,他們的銀行存款賬實(shí)相符嗎,他們銀行每個(gè)月賬上余額和實(shí)際一樣嗎
老師,有三個(gè)孩子,是不是個(gè)稅都可以申請(qǐng)附加扣除
老師30萬(wàn),36萬(wàn),300萬(wàn),的臨界點(diǎn)是多少呢?怎么合理控制呢?
這道題不明白,誰(shuí)能幫忙解釋一下
在機(jī)場(chǎng)放置了公司的宣傳產(chǎn)品類(lèi)的,展廳貼有廣告宣傳類(lèi)的
可以的,可以抵扣的