你好,可以抵扣增值稅的。
請(qǐng)問(wèn)一下,有別的公司到我們公司出差,我們公司給對(duì)方付了住宿費(fèi),本公司收到住宿費(fèi)專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)賬務(wù)處理,是做到管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎。做到業(yè)務(wù)招待費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣?
老師好,我想請(qǐng)問(wèn)下,我們公司收到了一張電費(fèi)發(fā)票,但這張電費(fèi)發(fā)票金額中有用于管理用的電費(fèi),不能抵扣,那我要怎么算出這筆金額然后作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
老師,你好。我們公司收到一張專(zhuān)用發(fā)票,機(jī)場(chǎng)服務(wù)費(fèi),我算作管理費(fèi)用_差旅費(fèi)了,發(fā)生在本市機(jī)場(chǎng)的,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,你好,我想要咨詢(xún)一下員工攜程開(kāi)具的機(jī)票費(fèi),發(fā)票大類(lèi)是代訂服務(wù).機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)嗎~當(dāng)做差旅費(fèi)發(fā)票?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我在報(bào)9月份的增值稅時(shí)(一般納稅人)有機(jī)票沒(méi)有計(jì)算填列在進(jìn)項(xiàng)那,也沒(méi)有計(jì)算抵扣,機(jī)票在9月也入了賬,做了管理費(fèi)用-差旅費(fèi)?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn),可不可以在11月份的時(shí)候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) -20000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 -2000,然后11月報(bào)增值稅的時(shí)候再正常計(jì)算抵扣,做賬的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 18348.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 1651.38 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 20000
招待客戶(hù)產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問(wèn)公司股權(quán)變更,如果之前沒(méi)有實(shí)繳過(guò)出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬(wàn),當(dāng)時(shí)付了24萬(wàn),剩下的到現(xiàn)在都沒(méi)付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒(méi)有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來(lái),沒(méi)有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來(lái)工商注銷(xiāo),怎么選簡(jiǎn)易注銷(xiāo)還是一般注銷(xiāo)呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷(xiāo)售給第三方可以開(kāi)免稅普票嗎