對(duì)的 可以報(bào)銷的 有飛機(jī)票就行了
請(qǐng)問(wèn),不是說(shuō)機(jī)票和高鐵,員工個(gè)人名字的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅9個(gè)點(diǎn)的,那如果機(jī)票是從攜程那里訂,回來(lái)的發(fā)票是攜程開(kāi)給我司的代理服務(wù)費(fèi)-備注訂單號(hào)和我司員工的名字,這服務(wù)發(fā)票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,你好,我想要咨詢一下員工攜程開(kāi)具的機(jī)票費(fèi),發(fā)票大類是代訂服務(wù).機(jī)票費(fèi) 這個(gè)可以報(bào)銷嗎~當(dāng)做差旅費(fèi)發(fā)票?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
員工出差報(bào)銷,飛機(jī)票提供的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票項(xiàng)目是*經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi)。這種發(fā)票可以做9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
你好老師,我想問(wèn)一下,就是我們的員工他們攜程訂的機(jī)票,攜程給他們開(kāi)的發(fā)票,這種我們是不可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)老師,如果通過(guò)攜程網(wǎng)訂的機(jī)票,沒(méi)有行程單,我不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,可以用攜程網(wǎng)開(kāi)具的發(fā)票作為差旅費(fèi)嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
飛機(jī)票就可以抵扣的
這樣的可以嗎
沒(méi)有行程單只有這個(gè)發(fā)票不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅吧
這個(gè)是不可以的 需要飛機(jī)票抵扣進(jìn)項(xiàng)
這個(gè)是可以作為差旅費(fèi)報(bào)銷憑證,但是不能抵扣?
對(duì)的 可以做差旅費(fèi)但是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)