您好 可以今年做沖銷 不調整去年 對方開具紅字發(fā)票就好了
去年發(fā)生的費用支出,當時計入科目是 借: 預付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒有做任何處理,今年收到發(fā)票了,是不是可以計入 借: 管理費用 貸: 預付賬款 這樣相當于把去年的這一筆支出的成本計入到今年了,這樣處理對嗎?
想問下 現(xiàn)在有一筆費用沒回來票 是截止到去年9月的 當時掛往來。如果現(xiàn)在回來發(fā)票了 也不能反結賬調到去年9月 對吧 那我該如何調整
去年支付的一筆租金,沒有發(fā)票,分錄進了管理費用,現(xiàn)在怎么調整?
去年計提的成本,沒付款也沒取得發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳調增,如果匯算完后,又付了去年的款,還需要調整回來嗎?5.31號以后又付了去年的成本,該如何處理?
去年計提的一筆管理費用還沒付款,如果現(xiàn)在把發(fā)票退回去,得調去年的賬吧
老師,是不是汽車行業(yè)的每個月要繳納的增值稅是,銷項稅減去進項稅,這個進項就是,賣出去那臺車對應的所有的的進項稅,不包括,開進來的,其他的專票進項稅?
獨資公司公戶上的錢平凡的打在法人的個戶上進貨時又打在公戶這十樣′合法嗎?
老師您好,我們是新成立二手車交易市場,比如今天代開了10張二手車交易發(fā)票,收取了10筆服務費,我是做一筆分錄就可以,還是需要每一張發(fā)票做對應的一筆分錄,還有一個問題是,他們說服務費沒有給開發(fā)票做無票收入會有風險,那我是不是不管人家要不要發(fā)票都把服務費的發(fā)票開出來
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師沖銷就是做當初反方向的分錄嗎
不是的 相同的紅字分錄