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老師我所交的增值稅這樣做對不對? 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

2023-11-06 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-06 17:41

你是小規(guī)模嗎?可以直接應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

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快賬用戶7549 追問 2023-11-06 17:42

是一般納稅人,是實(shí)際已經(jīng)交的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-11-06 17:43

月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶7549 追問 2023-11-06 17:53

當(dāng)月直接交的

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快賬用戶7549 追問 2023-11-06 17:55

可不可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)該增值稅 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-11-06 17:59

不可以的,需要按我寫的流程做

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快賬用戶7549 追問 2023-11-06 18:26

那附件是什么,憑證后面需要貼附件嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-06 19:44

自己寫個(gè)計(jì)算的紙條,附在結(jié)轉(zhuǎn)的憑證后邊

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你是小規(guī)模嗎?可以直接應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023-11-06
前面說對,這個(gè)是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
可以 你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是有余額,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-05-17
您好,這個(gè)是可以這樣做的
2023-11-09
您好,這么做是沒錯(cuò)的
2022-08-25
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