意思是們向?qū)Ψ介_了轉(zhuǎn)售水費(fèi)的發(fā)票?

1、收到業(yè)主繳納水費(fèi) 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費(fèi) 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費(fèi) ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項(xiàng)2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費(fèi)是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
我要出租固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊 對嗎?
支付水費(fèi)做的借其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款 收到墊付的水費(fèi) 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))銀行存款 對嗎
物業(yè)公司支付自來水公司的水費(fèi)借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 收到水費(fèi)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅是嗎
物業(yè)公司支付水費(fèi)借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收到墊付的水費(fèi)借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(簡易計(jì)稅)這樣對嗎
發(fā)票申請調(diào)額,是含稅金額還是不含稅金額
行政事業(yè)單位在10月已收到職工婦女保險(xiǎn)發(fā)票并支付費(fèi)用,在11月被對方告知之前的發(fā)票已作廢,并重開。怎么做賬務(wù)處理
老師,目前只有序時賬和申報(bào)表,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)序時賬的租賃金額比申報(bào)的印花稅要少,要怎么找到差額呢,謝謝
老師,比如我們用的是聚水潭系統(tǒng)。新增商品的sku編碼是一般怎么設(shè)置的確保編碼唯一?這個sku編碼跟平臺核對數(shù)量或者金額時怎樣能匹配上?
您好,10月個稅已經(jīng)申報(bào),稅款也交了,現(xiàn)在可以更正申報(bào)嗎?沒有退稅,不影響稅款,只是增加了幾個人。
收據(jù)重復(fù)寫給甲方會不會有稅務(wù)或者法律上的問題
我司為建筑公司,24年個稅申報(bào)40萬,其中包含工人班組工資,所得稅匯算工資薪金60萬。其中包含分公司工資,問題:1、申報(bào)殘保金按照總公司賬列應(yīng)付職工薪酬為依據(jù)?2、以個稅申報(bào)為依據(jù),但剔除分公司工資薪金金額?3、以所得稅匯算為準(zhǔn),剔除分公司金額?
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)公司可以購買構(gòu)造泵嗎?可以的話走什么科目?
您好,老師!你像我們這些對公打款的業(yè)務(wù)在付款之前我們要求對方單位把這個發(fā)票開出來之后再付款,這樣子要求過分嗎?還有些是像維保換件的,他們這些工作已經(jīng)先完成了就等著結(jié)款了,然后我們財(cái)務(wù)現(xiàn)在要求他把發(fā)票必須先開出來,再跟他們打款這樣要求合理嗎?
老師,報(bào)銷電動三輪車換電池費(fèi)用,需要什么手續(xù)嗎?需不需要掛在公司名下,


我們先墊付,自來水公司給我公司開發(fā)票,最后收到園區(qū)轉(zhuǎn)來的水費(fèi)再給開發(fā)票
那就那樣處理沒問題的哈
我看不懂這企業(yè)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本怎么互沖的,我的其他業(yè)務(wù)收入明細(xì)方向是貸方,成本是借方
月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是成本收入相抵銷了。