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您好,老師!你像我們這些對公打款的業(yè)務(wù)在付款之前我們要求對方單位把這個發(fā)票開出來之后再付款,這樣子要求過分嗎?還有些是像維保換件的,他們這些工作已經(jīng)先完成了就等著結(jié)款了,然后我們財務(wù)現(xiàn)在要求他把發(fā)票必須先開出來,再跟他們打款這樣要求合理嗎?

2025-11-19 10:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-19 10:26

你好,一般根據(jù)合同約定

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你好,一般根據(jù)合同約定
2025-11-19
你好,對的,拿到新的發(fā)票才能付款。
2021-07-05
同學(xué)你好 這個可以的
2022-08-16
可以的,但是這個都是自己協(xié)商。
2024-08-21
首先,明確當(dāng)時的對沖處理: 當(dāng)時子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,系統(tǒng)賬對沖結(jié)清,說明在那個時點,對相關(guān)的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款進(jìn)行了處理,認(rèn)為該業(yè)務(wù)已經(jīng)完結(jié)。 現(xiàn)在收到貨款的賬務(wù)處理: 由于之前的對沖處理可能已經(jīng)將相關(guān)科目清零,現(xiàn)在收到貨款,可以先確認(rèn)這筆貨款的性質(zhì)屬于以前未結(jié)清業(yè)務(wù)的后續(xù)收款。 可以做以下賬務(wù)處理: 借:銀行存款(收到的貨款金額) 貸:營業(yè)外收入(或其他合適的科目,視具體情況而定,因為這屬于意外的收入,不屬于正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的收入,也可以考慮使用以前年度損益調(diào)整科目,如果涉及調(diào)整以前年度的財務(wù)報表)。
2024-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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