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老師,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額小于實(shí)際扣的增值稅款,我這樣做賬可以嗎:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,然后借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸銀行存款

2023-11-09 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 15:22

您好,這個(gè)是可以這樣做的

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快賬用戶5176 追問(wèn) 2023-11-09 15:24

那“貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款”這部分怎么把它弄平呢

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:25

轉(zhuǎn)動(dòng)營(yíng)業(yè)外收入的

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快賬用戶5176 追問(wèn) 2023-11-09 15:33

當(dāng)季有紅沖過(guò)普票的,有負(fù)數(shù)稅額,準(zhǔn)備在以后申報(bào)增值稅時(shí)加上這負(fù)數(shù)稅額少交稅,但是當(dāng)季賬上的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額小于實(shí)際扣的款,導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額為借方,如果把科目“增值稅留底稅額”做進(jìn)分錄里面,該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-11-09 15:34

為什么要把留底做到未交增值稅,他倆不一回事啊

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您好,這個(gè)是可以這樣做的
2023-11-09
可以 你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是有余額,你可以分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2021-05-17
同學(xué)你好,是可以的;;;
2022-01-03
同學(xué)好 一般不這樣做,一般是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-10-02
你好,你是銷項(xiàng)稅額10進(jìn)項(xiàng)5減免稅2嗎?這些數(shù)據(jù)嗎
2022-01-03
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