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退增值稅的分錄,這樣寫對嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

2022-08-25 21:17
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-25 21:18

您好,這么做是沒錯的

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快賬用戶4949 追問 2022-08-25 21:23

這樣是不是相當于多了進項

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齊紅老師 解答 2022-08-26 05:37

貸方表示進項稅額減少了

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您好,這么做是沒錯的
2022-08-25
你好;? ? ? 意思是收到了留底退稅的金額;? ? ? ?根據(jù)2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應(yīng)交稅費- 增值稅留抵稅額? ?
2022-12-19
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 借銀行存款貸其他應(yīng)收款做這個。
2022-11-17
前面說對,這個是銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
有退稅金額,這個是什么原因的?你的進項沒法抵扣的,你收到專票只能價稅合計來做賬。
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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