您好,這么做是沒錯的
老師好,收到增值稅留抵退稅額時分錄是這樣:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額 借:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師你好,小規(guī)模季度申報增值稅有退稅金額為1132.08元(進項稅額),無銷項發(fā)票,分錄借銀行存款1132.08貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1132.08對嗎?還是先結(jié)轉(zhuǎn)進項,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1132.08貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1132.08,借銀行存款1132.08貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1132.08
退增值稅的分錄,這樣寫對嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
留底退稅收到退稅款后,下次需要繳納增值稅時,會計分錄是1、借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額);貸:應(yīng)交稅費—增值稅留底稅額;2、借:應(yīng)交稅費—增值稅留底稅額;貸:銀行存款。這樣對嗎?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
這樣是不是相當于多了進項
貸方表示進項稅額減少了