 
                            都關(guān)注 只不過(guò)兩個(gè)重點(diǎn)是增值稅 所得稅,前兩年你虧損沒(méi)有關(guān)系,連續(xù)再虧損,這個(gè)就有風(fēng)險(xiǎn)了。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,我想咨詢一下公司賣車交稅的相關(guān)問(wèn)題,比如說(shuō)賣車賣了50萬(wàn),不考慮增值稅減免的問(wèn)題,這個(gè)增值稅是不是50萬(wàn)除以1.03?0.02,所得稅的話計(jì)稅基礎(chǔ)怎么算,比如說(shuō)折舊折了賬上顯示是80萬(wàn),那是不是就不用交企業(yè)所得稅了,還有比如說(shuō)賬上顯示30萬(wàn),那是不是就以50萬(wàn)減去30萬(wàn)=20萬(wàn)乘以相應(yīng)的所得稅稅率去交稅是這個(gè)意思嘛
老師,您好! 我們是建筑租賃行業(yè),然后以前開(kāi)了發(fā)票但是沒(méi)有確認(rèn)收入(也就是沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理),增值稅稅額正常交。后續(xù)項(xiàng)目完成,我要怎么進(jìn)行收入的確認(rèn)比較合理呢?(麻煩老師幫忙寫一下賬務(wù)處理) 另外企業(yè)所得稅如何補(bǔ)交比較合規(guī)呢?
老師,我想問(wèn)一下,就是稅務(wù)局就只比較關(guān)注增值稅嗎,不關(guān)注企業(yè)所得稅是嗎,比如說(shuō)建筑行業(yè)一定是在三個(gè)點(diǎn)左右不然有風(fēng)險(xiǎn),但是所得稅我常年不交也沒(méi)有啥事嘛
老師,我想問(wèn)一下,就是稅務(wù)局就只比較關(guān)注增值稅嗎,不關(guān)注企業(yè)所得稅,比如說(shuō)建筑行業(yè)增值稅一定要控制在三個(gè)點(diǎn)左右不然后風(fēng)險(xiǎn),但是所得稅我常年不交報(bào)表一直是虧損狀態(tài)也沒(méi)有關(guān)系是嗎
老師,我們公司月收入幾百萬(wàn)的,年收入是幾億的,還有專管員加微信的,今天稅務(wù)局還打電話過(guò)來(lái)問(wèn)我們這個(gè)季度需要預(yù)交多少稅,我們公司是不是稅務(wù)局重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象???然后我們的增值稅一個(gè)月才交5000左右,是不是企業(yè)所得稅不一定每個(gè)季度都交,但是增值稅每個(gè)月是不是都得交一些?我查了增值稅之所以少繳稅是因?yàn)槟壳皫?kù)存比較大,進(jìn)項(xiàng)比較多,全部提前抵扣了
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開(kāi)普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


老師,我就交一點(diǎn)象征性的交一點(diǎn)比如我開(kāi)票兩千萬(wàn),但是我就交個(gè)兩三千塊錢企業(yè)所得稅,我主要就是關(guān)注企業(yè)所得稅現(xiàn)實(shí)中到底是怎么交的,因?yàn)槲覀児菊业拇~公司,他每年的報(bào)表全做了成本,就是工資表,企業(yè)所得稅基本沒(méi)有交,賬面虧損
就是看繳納的稅款 所得稅也有稅負(fù)