 
                            你好,增值稅是這么做的,所得稅你看一下你的固定資產(chǎn)清理的余額在哪里?。咳绻窃诮璺接杏囝~的話,它就屬于虧損,這個(gè)就做營(yíng)業(yè)外支出,不需要交所得稅了。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,公司11月份購(gòu)進(jìn)汽車(chē)不含稅54萬(wàn),政策規(guī)定可以一次性折舊進(jìn)費(fèi)用,賬務(wù)處理會(huì)做,就是我12月份全部折舊完,問(wèn)題一:報(bào)表有沒(méi)有需要填的?(比如企業(yè)所得稅報(bào)表中好像有個(gè)固定資產(chǎn)加速折舊,) 問(wèn)題二:如果平常的報(bào)表不需要填,是不是第二年的匯算清繳要把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性折舊填進(jìn)去?是納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了的話,還要補(bǔ)交企業(yè)所得稅,這個(gè)政策也沒(méi)啥意義,企業(yè)也沒(méi)享受優(yōu)惠。
老師好,我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是公司本年購(gòu)入一輛汽車(chē)作為固定資產(chǎn),費(fèi)用可以在本年稅前一次性扣除,抵減了企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額。 如果過(guò)2個(gè)月就賣(mài)掉了,不是會(huì)有處置收入嗎?那這部分還是要交企業(yè)所得稅嗎?比如購(gòu)入花了50萬(wàn),現(xiàn)在出售收回30萬(wàn),這30萬(wàn)還是算收入,按比例交企業(yè)所得稅嗎
老師,這個(gè)是不是可以這么說(shuō),就是比如哈,我賣(mài)出商品我也確認(rèn)收入并開(kāi)了發(fā)票,那么也就產(chǎn)生了增值稅納稅義務(wù),如果這時(shí)候我和買(mǎi)家商量好走私戶轉(zhuǎn)賬的話(比如剛好5萬(wàn)),那我實(shí)際上已經(jīng)收到了這筆款項(xiàng)(5萬(wàn)),但是呢我作為銷(xiāo)售方我的賬上依然掛著應(yīng)收賬款這筆業(yè)務(wù)(5萬(wàn)),那么過(guò)了半年我會(huì)計(jì)將這筆5萬(wàn)的業(yè)務(wù)給做了壞賬處理,等到過(guò)了1年之后是不是就能完全確認(rèn)為損失作為專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)從而少繳納企業(yè)所得稅啊?那這樣作為銷(xiāo)售方是不是我就得了便宜呢
老師你好,我想咨詢一下公司賣(mài)車(chē)交稅的相關(guān)問(wèn)題,比如說(shuō)賣(mài)車(chē)賣(mài)了50萬(wàn),不考慮增值稅減免的問(wèn)題,這個(gè)增值稅是不是50萬(wàn)除以1.03?0.02,所得稅的話計(jì)稅基礎(chǔ)怎么算,比如說(shuō)折舊折了賬上顯示是80萬(wàn),那是不是就不用交企業(yè)所得稅了,還有比如說(shuō)賬上顯示30萬(wàn),那是不是就以50萬(wàn)減去30萬(wàn)=20萬(wàn)乘以相應(yīng)的所得稅稅率去交稅是這個(gè)意思嘛
有一個(gè)小規(guī)模有限公司,是生產(chǎn)企業(yè),做包裝材料的,2019年注冊(cè)的。然后一直都走私賬,今年那個(gè)老板想貸款,貸不出來(lái),原因是公賬沒(méi)有銀行流水,所以,現(xiàn)在那個(gè)老板想把公賬用起來(lái),但是他不太想叫誰(shuí)聽(tīng),我說(shuō)一般納稅人控制季度30萬(wàn)以內(nèi)不用交增值稅,但是企業(yè)所得稅你得交,那個(gè)老板的意思是說(shuō)要交多少,我說(shuō)你沒(méi)有成本票,你只有工資是算成本,但是又根據(jù)成本是由料,工資,費(fèi)用組成,我跟他說(shuō)成本的那個(gè)工資80%已經(jīng)是很多了還有20%交企業(yè)所得稅,老板有點(diǎn)不愿意,他說(shuō)小規(guī)模的錢(qián)基本上可以做成負(fù)利潤(rùn)的,他說(shuō)工資按百分百或者更多,那樣就不用交企業(yè)所得稅了,我有點(diǎn)不敢冒這個(gè)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)大家小規(guī)模是怎么操作的,材料的費(fèi)用對(duì)方要我們交六個(gè)點(diǎn)老板不愿意,所以這個(gè)賬一般是怎么做的呢
 
                老師,麻煩問(wèn)一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒(méi)有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷(xiāo)
老師請(qǐng)問(wèn):賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回?,F(xiàn)在開(kāi)票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開(kāi)票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷(xiāo)無(wú)進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來(lái)比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來(lái)的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本
一般納稅人發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了怎么紅沖?
請(qǐng)問(wèn) 更改網(wǎng)銀每個(gè)月銀行對(duì)賬單的聯(lián)系人必須去柜臺(tái)嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個(gè)體工商戶,個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得是怎么申報(bào)?按季度申報(bào)嗎?
老師,我們是當(dāng)月發(fā)上月的工資,那上月有個(gè)新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當(dāng)時(shí)買(mǎi)設(shè)備的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票,用了一段時(shí)間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對(duì)方,對(duì)方要求要開(kāi)發(fā)票,我們公司能開(kāi)嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設(shè)備,價(jià)值十萬(wàn)左右


那比如說(shuō)公司買(mǎi)了車(chē)以后再賣(mài)車(chē)的話這個(gè)折舊年限是越多越好還是越少越好啊,從最后交的稅少一點(diǎn)的情況來(lái)說(shuō)
你好,你折舊的越多,你抵扣的企業(yè)所得稅就越多,但是你處置的時(shí)候這個(gè)就不一定了,你得看一下你的銷(xiāo)售價(jià)格,擬處置的收益越多,你剩余的殘值率越少,你不交納的所得稅就越多
那比如說(shuō)公司這個(gè)車(chē)買(mǎi)過(guò)來(lái)是300萬(wàn),老板說(shuō)以后還要賣(mài)掉,我現(xiàn)在只是取得了發(fā)票,還沒(méi)想好折舊折幾年,他說(shuō)開(kāi)一段時(shí)間就賣(mài)掉不會(huì)虧到哪里去,你說(shuō)這個(gè)我怎么折舊比較好,還有老板說(shuō)叫我把稅算給他一下
必須折舊最低五年的
折舊5年和折舊8年哪個(gè)劃算,就是以后賣(mài)車(chē)的時(shí)候交的稅,還有稅法上說(shuō)不能低于4年就是5年的意思嗎,還是說(shuō)也可以折舊四年?
5年 運(yùn)輸汽車(chē)才可以四年。
那老板今年8月份開(kāi)的那個(gè)車(chē)的發(fā)票,一般什么時(shí)候開(kāi)始折舊
次月開(kāi)始折舊,八月份收到的車(chē),九月份開(kāi)始折舊。
那老板最近才把發(fā)票給我,我3季度的稅都已經(jīng)報(bào)掉了怎么辦
你猜這個(gè)月可以一次補(bǔ)上的。
在這個(gè)月可以一次補(bǔ)上的。