不是啊,你常年虧損一點(diǎn)兒,不交所得稅也不行
老師,就是一個(gè)啥情況?我在今年年報(bào)的時(shí)候哦,就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七,因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候,我是交了一個(gè)83塊三毛七,但是因?yàn)橘~戶有那個(gè),以就是彌補(bǔ)以前年度虧損,結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候,然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說嫌這個(gè)比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務(wù)局說這可麻煩了,所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
老師你好,我想請問下,我進(jìn)電子稅局更正過一季度的增值稅納稅申報(bào),但是財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表沒辦法網(wǎng)上更正,但三季度的沒問題,都是更正后的累計(jì)數(shù)據(jù)申報(bào)的,這樣有關(guān)系嗎?還是必須得去窗口做一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)?如果不去處理會(huì)怎樣
老師:我想問一下,我們單位是做門窗的,受大環(huán)境影響,這兩年效益是一年不如一年,說實(shí)話,已經(jīng)趨近于倒閉狀態(tài),之前買的型材也淘汰了,所以老板就處理了,但是出售原材料不是應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎,需要繳納企業(yè)所得稅的,我要如何避免交納企業(yè)所得稅和增值稅,如何進(jìn)行納稅籌劃,少繳稅?今年業(yè)務(wù)真的不多,想通過項(xiàng)目工程分?jǐn)傤I(lǐng)用點(diǎn)原材料,都沒有辦法?
老師,您好!上午稅管員打電話過來說我的匯算清繳有問題,1.2022年小規(guī)模納稅人建筑公司有收入170萬,怎么最后還虧損24萬。一點(diǎn)企業(yè)所得稅都沒有交。 2.2021年3月份成立到12月31日沒收入,怎么虧損56萬呢。 3.為什么2021年虧損56萬,2021年匯算清繳調(diào)增56萬,零申報(bào),2022匯算清繳又調(diào)減52萬左右,這樣就是虧損的了74萬左右? 現(xiàn)在說讓我拿2021年和2022的帳去稅務(wù)局給他看下,老師,公司實(shí)際就是虧了,難道真的要按照有收入的稅負(fù)率交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,我想問一下,就是稅務(wù)局就只比較關(guān)注增值稅嗎,不關(guān)注企業(yè)所得稅是嗎,比如說建筑行業(yè)一定是在三個(gè)點(diǎn)左右不然有風(fēng)險(xiǎn),但是所得稅我常年不交也沒有啥事嘛
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時(shí)5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,我就交一點(diǎn)象征性的交一點(diǎn)比如我開票兩千萬,但是我就交個(gè)兩三千塊錢企業(yè)所得稅,我主要就是關(guān)注企業(yè)所得稅現(xiàn)實(shí)中到底是怎么交的,因?yàn)槲覀児菊业拇~公司,他每年的報(bào)表全做了成本,就是工資表,企業(yè)所得稅基本沒有交,賬面虧損
一點(diǎn)補(bǔ)繳肯定不行? 多少交點(diǎn)就別一直虧損者風(fēng)險(xiǎn)低
老師,你的意思是企業(yè)所得稅象征性交點(diǎn)就可以了是嗎,不像增值稅有什么負(fù)稅率是嗎,只要交點(diǎn)就沒有什么風(fēng)險(xiǎn)了是嗎
也不是 也得看你收入多少?zèng)Q定 收入越多就應(yīng)該交的越多
老師,我有點(diǎn)懵,怎么剛開始說多少交點(diǎn),現(xiàn)在說根據(jù)收入交,外賬利潤不是自己做的嗎,到底交多少啊,所以還是要根據(jù)開票有個(gè)稅負(fù)率是嗎
對 不同行業(yè)都有自己的稅負(fù)率? ?包含所得稅 和增值稅? ? 只是這個(gè)不同地區(qū)可能會(huì)有差額了
那老師,我按照這個(gè)行業(yè)稅負(fù)率做工資表進(jìn)成本,報(bào)表就這樣做行不行,那這樣的話公司的銀行流水和這個(gè)報(bào)表上面對不上有沒有關(guān)系,銀行存款余額也對不上
你這些對不上肯定是不行啊,對不上是不正確的呀
那能不能我做了假的工資表,把錢轉(zhuǎn)給老板這樣銀行明細(xì)和工資表對不上,因?yàn)殄X只轉(zhuǎn)給了老板,但是余額對不上,這樣行不行
那老師,我有利潤,我不可能按照實(shí)際利潤交企業(yè)所得稅,這個(gè)到底是怎么搞的
你有利潤不想交稅,只能找發(fā)票提高成本費(fèi)用才行
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,就是項(xiàng)目利潤全轉(zhuǎn)到了這個(gè)公司,這個(gè)公司開票
明白你的意思,你開票了就是你們的收入,你得找成本費(fèi)用類的發(fā)票來沖減這個(gè)收入
現(xiàn)在就想問我這個(gè)企業(yè)所得稅怎么交,報(bào)表怎么做
你是你自己做的話就多少留一點(diǎn)兒利潤
老師,不找票做成本了,找票有風(fēng)險(xiǎn)還有給稅點(diǎn),我能不能做工資表,這個(gè)銀行流水對不上有沒有關(guān)系,是不是就保證存款余額對上就行了
第一,你的銀行存款余額是需要對上的 第二,你可以做工資,但是這些工資你得申報(bào)了才行