你好!你們開票具體是那一大類?一般的是需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
老師,休息了嗎?方便請(qǐng)教個(gè)問題嗎?就是有一處情況 ,公司如果當(dāng)月沒有開銷售發(fā)票,但是有結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用-折舊費(fèi),請(qǐng)問一下這種情況是不是將制造費(fèi)用-折舊費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用呢
請(qǐng)教大家,企業(yè)停工期間,機(jī)器折舊和工人基本工資正常列支,但是沒有生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本和銷售成本都不需要結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用下面的折舊,工資有余額,就這樣趴著,下個(gè)月有生產(chǎn)銷售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對(duì)嗎
老師,我明天要面試這家公司的總賬會(huì)計(jì)。我沒有做過商貿(mào)行業(yè)。以前做過建筑行業(yè)的會(huì)計(jì)。您可以看看這家公司的要求。請(qǐng)問,像這種做零售商貿(mào)公司的銷售成本,也需要核算嗎?不都是購進(jìn)原材料,然后銷售出去后,就轉(zhuǎn)為庫存商品,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本就從庫存商品轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),銷售時(shí)結(jié)算有一家是以收貨噸位結(jié)算,就產(chǎn)生了磅差,但每月的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是以實(shí)際開票噸位結(jié)轉(zhuǎn)的(即沒考慮磅差),入庫時(shí)也不含磅差,請(qǐng)問這種情況下年終是否不用考慮磅差的賬務(wù)處理?
請(qǐng)問一下,公司是高企制造業(yè),5五月有銷售并開票了(去年也有同樣情況,代賬公司做賬),都從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就是想問問高企制造業(yè)銷售就是不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎?
往企業(yè)存款是寫備用金還是寫借款,以后這筆錢不交稅
老師 只出租設(shè)備交干租 還有呢?
老師咨詢一下,我們老板自己接了一個(gè)業(yè)務(wù)屬于傭金,他想用公司接這個(gè)業(yè)務(wù)怎么樣做稅籌劃算呀?現(xiàn)在我們公司是包裝公司13個(gè)點(diǎn)的增值稅,小微利企業(yè),傭金的金額大概有2000萬
老師,您好,這樣的發(fā)票怎么入賬,有扣除比例嗎?入賬的金額是5000還是什么?
成本法核算的長期股權(quán)投資部分處置或被動(dòng)稀釋成為權(quán)益法核算,對(duì)剩余部分的長期股權(quán)投資不用做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到長期股權(quán)投資-投資成本科目嗎
投資性房地產(chǎn)由成本模式轉(zhuǎn)為公允模式,公允價(jià)值大于 如果計(jì)入其他綜合收益的話,在投資性房地產(chǎn)處置的時(shí)候,將其他綜合收益轉(zhuǎn)到盈余公積及利潤分配。
船出租開票幾個(gè)稅點(diǎn),我們是一般納稅人
老師您好!我家軟件服務(wù)期限是25.7.1-26.6.30,一共是2萬元,需要平均分?jǐn)偟椒?wù)期間的每個(gè)月,現(xiàn)在是需要掛應(yīng)付1萬元,付款1萬元,那么借方我的科目要做什么
老師,您好!問下,這樣的發(fā)票能入賬嗎?
老師好,接手一家賬,里面的應(yīng)付賬款~暫估,是負(fù)數(shù),是怎么回事,
實(shí)物銷售,機(jī)械件
你好!實(shí)物銷售需要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
5月份銷售不含稅2480的貨物,那么就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2480對(duì)吧?
你好!需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,金額是銷售物品對(duì)應(yīng)的成本
對(duì)哦,我看了一下在想他們前期甚至跨年了都沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,可能是因?yàn)轭I(lǐng)料加工后沒有形成對(duì)應(yīng)的庫存商品。但是已經(jīng)跨年了,我現(xiàn)在就只把今年開票的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,去年的就不管了吧?
你好!調(diào)整去年的話需要通過以前年度損益調(diào)整
要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本之前,就要把原材料形成庫存商品,這一步也通過以前年度損益調(diào)整?
你好!這一步不用,涉及損益類科目的才使用
好的,非常感謝
不客氣歡迎下次提問