你好,制造費用還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,謝謝
@汪老師,剛才忘記問一個問題了,我是生產(chǎn)企業(yè)。我每月車間的電費(制造費用)和工資和原材料(生產(chǎn)成本)最終這些金額都轉(zhuǎn)入但庫存商品。 然后每月在按收入的一定比率結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本。這樣就可以了吧
食品生產(chǎn)制造企業(yè)。籌建期,所有費用都記在長期待攤費用-開辦費用中所以沒有每月計提房租水電和餐費。11月開始試生產(chǎn) 但是沒有銷售沒有收入,還是籌建期,但是為了算成本,11月開始計提工資、房租、水電、折舊和餐費到制造費用和生產(chǎn)成本和開辦費。這樣可以么?以前月份的賬還需要調(diào)整么?
請教大家,企業(yè)停工期間,機器折舊和工人基本工資正常列支,但是沒有生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本和銷售成本都不需要結(jié)轉(zhuǎn),制造費用下面的折舊,工資有余額,就這樣趴著,下個月有生產(chǎn)銷售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對嗎
大華公司2021年11月份發(fā)生下列業(yè)務(wù) (1)購入甲材料50000元,貨款尚未支付,(2)上述材料驗收入庫; (3)生產(chǎn)車間為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料30000元 (4)期末計算應(yīng)付生產(chǎn)工人的工資20000元,車間管理人員工資10000元,行政管理人員工資10000元; (5)當(dāng)月提取設(shè)備累計折舊10000元(其中,機器設(shè)備折舊費和行政部門折舊費各5000元);(6)月末結(jié)轉(zhuǎn)制造費用(假設(shè)企業(yè)只生產(chǎn)一種產(chǎn)品); (7)月末產(chǎn)品全部完工,結(jié)轉(zhuǎn)入庫產(chǎn)品的實際成本(假設(shè)無月初在產(chǎn)品);(8)當(dāng)月銷售產(chǎn)品500件,每件售價120元,貨款已收到;(9)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品實際成本,產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本50元。(10)當(dāng)月以銀行存款支付廣告費30000元。 要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計分錄,要求使用實務(wù)中的會計科目(不考慮增值稅)
(14)12月7日,本月生產(chǎn)領(lǐng)料如下;生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料20,000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料30,000元,車問一般性耗用10,000元,行政管理部門耗用5,000元。(15)分配職工工資,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資20,000元,B產(chǎn)品工人工資60,000元,車間管理人員工資10,000元,行政管理部門工資10,000元。(16)12月31日,計提本月應(yīng)由生產(chǎn)車問承擔(dān)的機器設(shè)備折1日費20,000元,由廠部承擔(dān)的機器設(shè)備折1舊費10,000元。(17)12月31日,按本月A、B產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資總額比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費用。(18)12月31日,A產(chǎn)品完工,驗收入庫,B產(chǎn)品尚未完工,結(jié)轉(zhuǎn)A產(chǎn)品成本。(19)12月9日,用銀行存款支付本月短期借款的利息為3,000元。(20)12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售A產(chǎn)品成本10,000元。(21)12月31日,分別結(jié)轉(zhuǎn)本月的主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入,以及主營業(yè)務(wù)成本、財務(wù)費用、管理費用和銷售費用。
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務(wù)報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
工資有余額,就這樣趴著,下個月有生產(chǎn)銷售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對嗎? 理解不太對
為什么呢
你好,成本需要每個月都結(jié)轉(zhuǎn)的,既然制造費用里面有數(shù)據(jù)都需要結(jié)轉(zhuǎn)
請問還有什么可以幫你的呢?
不區(qū)分正常的,非正常的嗎?正常的我這么處理沒問題吧,非正常的入營業(yè)外收入吧
你好,什么 非正常?沒太理解
不可控因素,比如疫情影響的
停工與否 都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的~ 不建議計入營業(yè)外
非正常的入營業(yè)外收入吧? 非正常的停工還是什么?
停工與否 都需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的~ 不建議計入營業(yè)外 為什么呢,這里不太理解
成本是每個月都需要結(jié)轉(zhuǎn)的 既然是非正常的支出,怎么可以計 營業(yè)外收入呢?