由于時間短,你回復(fù)一下,我再詳細(xì)處理
@汪老師,剛才忘記問一個問題了,我是生產(chǎn)企業(yè)。我每月車間的電費(制造費用)和工資和原材料(生產(chǎn)成本)最終這些金額都轉(zhuǎn)入但庫存商品。 然后每月在按收入的一定比率結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本。這樣就可以了吧
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品成本
我做內(nèi)賬, 購買原材料是先付后收票,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。 收到票了就是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款 領(lǐng)用是借:生產(chǎn)成本,貸:原材料(比如我采購了不同的東西,可以一次性做嗎?) 完工是:借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 銷售是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。對吧老師? 還有一個問題是,因為我們是工業(yè)企業(yè)嘛,就是有車間員工的工資,我生產(chǎn)一個東西,我計提工資的時候,已經(jīng)是借:…… 生產(chǎn)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬了。我?guī)齑嫔唐方Y(jié)轉(zhuǎn)的時候,還要算車間員工工資嗎?
老師好,我們是小型制造業(yè),一個步驟就完成產(chǎn)成品了,在產(chǎn)品可以忽略不計,直接人工沒法準(zhǔn)確歸集。我把領(lǐng)用原材轉(zhuǎn)到基本生產(chǎn)成本,低值易耗品、機物料消耗、勞保用品、車間工人工資等全部記入制造費用,然后把基本生產(chǎn)成本,制造費用合計按產(chǎn)成品工時分配到各個產(chǎn)成品,產(chǎn)成品入庫這樣做對嗎
生產(chǎn)制造企業(yè),24年工廠的水電費我都計入到制造費用—水電費中,年底做賬才發(fā)現(xiàn)這個問題,有一部分應(yīng)該計入到管理費用中,這個計入一半計入到制造費用—水電費科目,年底可以調(diào)賬轉(zhuǎn)到管理費用—水電費科目嗎? 還有一個問題就是這個計入制造費用—水電費科目當(dāng)月我結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本中了,最后當(dāng)月的完工入庫都計入到庫存商品了,有什么辦法可以調(diào)一部分到管理費用—水電費中嗎?
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
我是生產(chǎn)企業(yè)。我每月車間的電費(制造費用)和工資和原材料(生產(chǎn)成本)最終這些金額都轉(zhuǎn)入但庫存商品。 然后每月在按收入的一定比率結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本。這樣就可以了吧
這個是需要做生產(chǎn)成本計算表,分配工資、原材料、及制造費用的分配。完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 銷售庫存商品后,可以按一次性加權(quán)平均法計算銷售成本
就是根據(jù)之前和老師聊的進銷存的問題,在沒做進銷存的情況下,是不是按我說的這種:我每月車間的電費(制造費用)和工資和原材料(生產(chǎn)成本)最終這些金額都轉(zhuǎn)入但庫存商品。 然后每月在按收入的一定比率結(jié)轉(zhuǎn)到銷售成本。
正常的做法我是知道的,就是對于無進銷存管理的情況下的處理
這個直接最終這些金額都轉(zhuǎn)入了庫存商品的成本,在沒有進銷存管理的情況下處理,就是按收入的一定的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,如收入的70%左右結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,這個至于最終剩下的成本,是否與實際相符,只能看最終的結(jié)果了。
就是像這種情況沒人做進銷存,會計只能估算,完全不清楚進了多少斤,賣了多少斤。這種情況最終是否與實際是否相符,這個怎么比對呢?老師
這個只能進行實地盤點,才能解決你說的問題,至于代賬公司一般不會這樣做
就是說代賬公司最終不會去實地盤點對吧
是的,不會去實地盤點的。
沒有進銷存的情況下企業(yè)請一個專職會計做賬好一點?還是請代賬公司會計好一點?
這個是看企業(yè)的業(yè)務(wù)量,業(yè)務(wù)量小的一般是代賬公司處理,企業(yè)發(fā)展壯大后,會請專職會計人員了。
一般壯大后就會有專門的會計做外賬吧!也就應(yīng)該有專門的人做進銷存,會計應(yīng)該不可以自己根據(jù)發(fā)票算進銷存吧
企業(yè)發(fā)展壯大后展,就會有專門的會計做外賬。也就應(yīng)該有專門的人做進銷存,會計應(yīng)該可以自己根據(jù)發(fā)票算進銷存。
如果企業(yè)只給我進貨的總金額,沒有數(shù)量沒有單價,銷售也沒有數(shù)量沒有單價。然后直接就讓我自己做賬,我是不是完全沒法做進銷存
是的,你說的完全正確。就是這樣的。
如果企業(yè)硬讓我根據(jù)這種總額發(fā)票,自己合理補進銷存,我該怎么辦?
這個只能按你的賬務(wù)處理做進銷存,就是期初數(shù)據(jù)、本月采購數(shù)據(jù)、本月出庫數(shù)據(jù),以及結(jié)存數(shù)據(jù),直接看明細(xì)賬處理。
主要是生產(chǎn)企業(yè),我要自己推算要多少斤原料,又產(chǎn)多少斤成品,又賣多少斤,然后賣的價格又有高有底。完全考我去想象覺得太難,老師這種是不是確實太為難了,還是自己太笨。頭都暈了
這個直接咨詢生產(chǎn)企業(yè),可以咨詢他們的老板或與你接觸的辦事人員。 這個是外人無法知道的經(jīng)營數(shù)據(jù)