需要考慮磅差的哈,不然會(huì)越積越多的
【計(jì)算分析題】 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業(yè)生產(chǎn)主要耗用一種原材料A,該材料按計(jì)劃成本進(jìn)行日常核算,A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元,2019年6月1日,該“原材料”賬戶余額40 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額5 200元。甲公司6月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)5日,從乙公司購(gòu)入A材料5 000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為45 000元,增值稅稅額為5 850元,全部款項(xiàng)以銀行存款付清,材料尚未到達(dá)。 (2)10日,從乙公司購(gòu)入的A材料到達(dá),驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺80千克,經(jīng)查明,短缺為運(yùn)輸中合理?yè)p耗,按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)。 (3)20日,從丙公司購(gòu)入A材料4000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為44000元,增值稅為5720元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。 (4)6月份,甲公司共領(lǐng)用A材料6000千克用于生產(chǎn)產(chǎn)品。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。 1.根據(jù)材料(1)至(4),下列關(guān)于月末庫(kù)存材料成本的表述正確的有( ) A結(jié)存材料為超支差異 B結(jié)存材料的實(shí)際成本為71878元 C結(jié)存材料為節(jié)約差異 D結(jié)存材料的實(shí)際成本為76522元
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,建材銷售簡(jiǎn)易計(jì)稅。原材料是在礦山閉坑治理過程中取得的,現(xiàn)有一閉坑礦山既有白云石料產(chǎn)出,又有建材石料產(chǎn)出,白云石料直接對(duì)外銷售,建材石料運(yùn)回公司加工建材子對(duì)外銷售,這個(gè)礦山從去年開始治理,今年6月份結(jié)束,治理期限一年,對(duì)于白云石料和建材石料共同負(fù)擔(dān)的閉坑治理費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅問題:白云石料的銷售總收入有了,運(yùn)回公司建材石料的具體噸位也有,但建材石料在加工過程中有損耗,預(yù)估是10%,這種情況下可以用公式:(運(yùn)回公司建材石料的總噸位-運(yùn)回公司建材石料的總噸位)*10%*平均單價(jià)=建材子銷售總收入,來計(jì)算不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),銷售時(shí)結(jié)算有一家是以收貨噸位結(jié)算,今年從1月份-12月份的磅差都未做賬務(wù)處理,請(qǐng)問老師累計(jì)的磅差12月份怎么入賬?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),銷售時(shí)結(jié)算有一家是以收貨噸位結(jié)算,今年從1月份-12月份的磅差都未做賬務(wù)處理,請(qǐng)問老師累計(jì)的磅差12月份要分別按:每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的成本單價(jià)*磅差噸位 結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),銷售時(shí)結(jié)算有一家是以收貨噸位結(jié)算,就產(chǎn)生了磅差,但每月的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是以實(shí)際開票噸位結(jié)轉(zhuǎn)的(即沒考慮磅差),入庫(kù)時(shí)也不含磅差,請(qǐng)問這種情況下年終是否不用考慮磅差的賬務(wù)處理?
以前年度錯(cuò)把還銀行貸款利息,做成短期 借款需要做什么分錄調(diào)整?
電費(fèi)分割單什么情況下用
老師好,外貿(mào)企業(yè)確認(rèn)收入都需要什么資料?
老師您好,我們公司訂購(gòu)原料合同付款都是我們公司,不過發(fā)貨是發(fā)給老板名下的另一家公司,這個(gè)怎么賬務(wù)處理呢
如果工資給某個(gè)員工算多了,且已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,要怎么弄呢
請(qǐng)問第一季度季報(bào)是交了稅金,第二季度又虧損,那第二季度季報(bào)是直接0元稅金還是會(huì)顯示要退稅呢?
請(qǐng)問老師,一般納稅人公司,2024年采購(gòu)配件金額1000元,稅130元,合計(jì)1130元,進(jìn)銷存系統(tǒng)入庫(kù)時(shí)當(dāng)時(shí)單價(jià)暫估用的含稅價(jià),總賬借:低值易耗品1130,貸:暫估應(yīng)付款1130.沒有去掉稅額。后來收到專票時(shí)沖暫估應(yīng)付款1000元,現(xiàn)在賬面暫估應(yīng)付款賬面有貸方余額130元?,F(xiàn)在25年怎么調(diào)賬?
你好老師我對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表看不明白,他們之間有啥關(guān)系我不明白我怎么才能知道他們之間的勾稽關(guān)系
個(gè)體戶繳納個(gè)稅按照什么比例啦?有沒有什么優(yōu)惠啦?
請(qǐng)問:注冊(cè)資金實(shí)繳1萬,錢一直在賬上沒花掉,資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資也是1萬對(duì)吧