?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
老師您好,公司把員工提成計(jì)入應(yīng)收貸方,實(shí)發(fā)的時(shí)候計(jì)入應(yīng)收借方,這樣記賬的目的是什么?對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)計(jì)提的和實(shí)發(fā)的金額不一樣,除了扣考勤的,沒有發(fā)生扣款項(xiàng)的不一樣是為什么?還有一種情況是計(jì)入到了其他的活動(dòng)中,這該怎么處理?年底結(jié)賬時(shí)這個(gè)往來應(yīng)該余額為0對(duì)嗎?
老師您好單位支付的上訴費(fèi)是沒有發(fā)票的,怎么入賬啊 可以稅前扣除嗎
老師請(qǐng)問一下,招待費(fèi)和收入除了按比例稅前扣除之外,還有什么需要注意的嗎?招待費(fèi)的總金額需要和收入成正比例嘛,因?yàn)楝F(xiàn)在老板拿了很多招待的發(fā)票回來,不知道是否可以全部入賬。
因?yàn)橘|(zhì)量扣除貨款,但是供應(yīng)商還是按照之前的金額開票。我材料入庫,是扣除了貨款的,這樣收到的發(fā)票就比我暫估入庫的要多,怎么做賬,才能平賬?
老師,您好,小規(guī)模收到了專票,是按不扣除稅額的金額入賬嗎
老師,銷售退貨月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄怎么寫呢。
我們公司最近財(cái)務(wù)緊張,這個(gè)月公司社保要是不交,有什么影響么?
老師你好,用戶付了1萬元,但是刷卡手續(xù)費(fèi)扣了25元,銀行實(shí)機(jī)到賬9975。這個(gè)刷卡扣的25元怎么記賬
老師 我買花了600 賣收了701 我需要交什么稅 1%的增值稅率
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
營業(yè)收入凈額怎么算出來的?
老師您好,我司24年車牌處理了11萬,收到款后,我做借銀行收入11萬,貸無形資產(chǎn)11萬,現(xiàn)報(bào)表出現(xiàn)無形資產(chǎn)負(fù)數(shù)11萬,是哪里做錯(cuò)了,我該怎么調(diào)整,謝謝!
裝修公司未收到業(yè)主的尾款5000元掛賬分錄示開發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款-5000-項(xiàng)目名稱; 貸:合同負(fù)債-5000-項(xiàng)目名稱。 第二天收到尾款的1150元分錄 借:庫存現(xiàn)金1150 貸:應(yīng)收賬款1150-項(xiàng)目名稱 同時(shí)工程款補(bǔ)業(yè)主扣掉材料費(fèi)2350元及人工費(fèi)1500元 分錄: 借:合同履約成本-工程施工-材料費(fèi)2350-項(xiàng)目名稱 合同履約成本-工程施工-人工費(fèi)1500-項(xiàng)目名稱 貸:應(yīng)收賬款-項(xiàng)目名稱-3850元 但是一查輔助項(xiàng)目余額少1150元,哪里分錄寫錯(cuò)啦?
公司開通銀行賬戶是不是要到稅務(wù)系統(tǒng)備案
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
您好,借:銀行存款或應(yīng)收 58000 貨:主營業(yè)務(wù)收入 57716.98 應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 283.02 這是差額征收,按發(fā)票金額確定收入,成本的時(shí)候也不抵增值稅,
老師,您好我們公司,取得這樣的發(fā)票,應(yīng)該怎么入賬?這樣的發(fā)票合理嗎?
哦哦,我們收到就按發(fā)票的上未稅和稅計(jì),合規(guī)的 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)稅
老師,取得這樣的發(fā)票,有扣除的嗎?或者代扣個(gè)稅
您好,我們能稅前扣除,不用代扣,這是公司開給我們的
是旅游費(fèi)嗎?屬于福利性質(zhì)嗎?
對(duì)對(duì),這是? 管理費(fèi)用-福利費(fèi),不抵扣,不入進(jìn)項(xiàng)稅
老師!是工資總額的4嗎?
老師,是計(jì)入58000還是53000?
您好,工資的14%,是總額58000