你好,請稍等,稍后發(fā)。
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產(chǎn)20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經(jīng)折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經(jīng)折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發(fā)票的,內(nèi)賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn)4萬 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付賬款5萬, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支, 借應(yīng)付賬款11萬,貸銀行存款
老師:公司22年拍賣取得一個采礦所有權(quán),賬上:借無形資產(chǎn)1億、借進項稅額1300萬、貸銀行存款1.13億。22年又把這個采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓出去了,賬上:借銀行存款1.2億、貸無形資產(chǎn)1億、貸銷項稅額0.13億、貸資產(chǎn)處置收益剩余部分。22年都是按13%稅率進出的。24年進銷項發(fā)票都紅沖重開了,含稅價不變,稅率變成了6%,現(xiàn)在24年賬上分錄我應(yīng)該怎么做?
老師,我想問下,法人以無形資產(chǎn)增加實收資本,金額有5000萬,折舊10年的話一年攤銷500萬,金額有點大,但我24年11月已入賬,分攤了2個月,現(xiàn)在覺得這樣攤下去,一年有500萬,有點多,想調(diào)整成20年分攤,但是24年的2個月怎么處理,因為已交所得稅,所以不想去調(diào)整24年的賬
老師您好,我司24年車牌處理了11萬,收到款后,我做借銀行收入11萬,貸無形資產(chǎn)11萬,現(xiàn)報表出現(xiàn)無形資產(chǎn)負數(shù)11萬,是哪里做錯了,我該怎么調(diào)整,謝謝!
6月份申請執(zhí)照,7月成一般納稅人,6月可以收13%專票抵扣嗎?還是6月屬于小規(guī)模不能收13%只能收3%抵扣
【單選】2019年7月1日,甲公司以銀行存款500萬元購入乙公司30%的股權(quán),能夠?qū)σ夜墒┘?重大影響,乙公司可辨認凈資產(chǎn)的公允價值為2000萬元。甲公司取得投資時,乙公司只有一項固定資產(chǎn)的賬面價值和公允價值不相等。該固定資產(chǎn)的原值為300萬元,已計提折舊200萬元。公允價值為200萬元,甲公司預計該圍定資產(chǎn)的剩余使用年限為5年。9月10日。甲公司將其成本為100萬元的商品以150萬元的價格出售給乙公司,乙公司作為存貨核算。至2019年末,乙公司對外出售了該批商品的60%。乙公司2019年實現(xiàn)了凈利潤1000萬,其中1—6月實現(xiàn)的凈利潤為400萬元。不考慮其他因素,2019年甲公司因該項投資影響利潤的金額為()萬元。 A.300 B.100 C.171 D. 271
老師解釋下太平洋保險為期末余額為零
老師,今天更正了一下企業(yè)所得稅匯算清繳,為什么更正了以后找不到更正后的報表
老師我想問下,鐵路電子客票是計算抵扣還是勾選抵扣啊
請以一筆分錄書寫社保分錄。包括計提和發(fā)放。
求出經(jīng)濟訂貨批量95件,第二問里,求每年與批量相關(guān)的存貨總成本,怎么求,我把95帶進去,左右兩邊結(jié)果不一樣啊
求社保分錄,順帶工資已發(fā)放。
游泳館(公司制),客戶充卡的收入客戶微信轉(zhuǎn)到了法人微信上,可以這么操作嗎?正常應(yīng)該怎么操作
不交個稅,可以不用申報吧
可以查看一下無形資產(chǎn)明細賬中是否包含了車牌,如果不在該科目核算,上述處理會造成無形資產(chǎn)貸方負數(shù)11萬。
不在,因為之前是外包財務(wù)做的,也不清楚是記錄在哪了
需要確定車牌當時入賬是計入固定資產(chǎn)還是當期費用科目,這樣才能確定如何調(diào)整。