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因為質(zhì)量扣除貨款,但是供應(yīng)商還是按照之前的金額開票。我材料入庫,是扣除了貨款的,這樣收到的發(fā)票就比我暫估入庫的要多,怎么做賬,才能平賬?

2022-09-21 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-21 15:57

同學(xué)你好 先紅沖暫估的 然后再按照發(fā)票來做

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快賬用戶8800 追問 2022-09-21 15:59

不能按發(fā)票金額做,這是少給貨,所以這個材料本身就是不存在的,對方堅持不重開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-09-21 16:00

那只能協(xié)商重新開發(fā)票

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同學(xué)你好 先紅沖暫估的 然后再按照發(fā)票來做
2022-09-21
借應(yīng)付賬款 貸原材料, 然后再做發(fā)票的,借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行存款。
2023-01-06
同學(xué)您好,可以跟供應(yīng)商核對一下開具的發(fā)票是哪個月的,如果供應(yīng)商能確定是哪個月的暫估,則沖該月暫估;否則的話就統(tǒng)一按照時間順序,先沖銷6月份5萬,在沖7月份8萬?;蛘呷绻f采購的材料每個月不一樣,可以看下發(fā)票開具的材料名稱、規(guī)格型號等判斷是哪個月的暫估
2021-01-05
你好,不是兩次,你可以通過下面的分錄來理解 7月暫估入庫1000, 借:原材料? 1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 1000 8月發(fā)票到了1200,沖紅7月暫估, 借:原材料? -1000 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? -1000 借:原材料? 1200 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估1200 8月再暫估入庫500 借:原材料? 500 ? ?貸:應(yīng)付賬款-暫估? 500
2022-07-19
你好 平時都是先發(fā)貨,這樣平時入庫需要做暫估嗎?按照實際入庫
2022-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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