同學,你好 這個對方有抵扣嗎?
上月開了一張增值稅專用發(fā)票,這個月沖紅了并開具了負數發(fā)票,并重新開了一張新的。但已經繳納了上月發(fā)票的增值稅及附征稅。下個月還用繳稅么?對方可以抵扣么?麻煩詳細說一下。謝謝
你好,老師,請問一下,上個月收到供應商開具的發(fā)票,本月已認證報稅,現在供應商發(fā)現發(fā)票開具的發(fā)票開錯了,需要紅沖重新開,那需要如何操作呀?是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應商那邊開???供應商要求我們開,但是我們不清楚如何操作,他們開出的發(fā)票開錯了不是應該由他們自己紅沖開嗎?麻煩老師指點一下,謝謝!
你好,老師,我們上個月收到供應商開的發(fā)票,本月認證抵扣報稅了,現在他們發(fā)現開錯了,要紅沖重新開,要求我們開具紅字發(fā)票信息表,開始我們開具的時候選購買方已抵扣開不了呢?是我們開錯地方了嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師,我四月份開的專票發(fā)現名稱錯了一個字,六月份紅沖重新開具了發(fā)票(金額內容一樣)還需要做賬嗎?
九月份開了一張全電發(fā)票,十月份發(fā)現開錯了,十月份開具紅字發(fā)票,這個發(fā)票,九月份十月份我可以都不做賬,反正是0了
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
因為我不知道怎么做,所以我先錄入了一張紅字信息單,然后就出現這些內容,麻煩老師給看看
同學,你好 上面顯示:銷方錄入待購方確認
也就是說對方先需要確認我才能重新開紅字嗎?
同學,你好 嗯嗯,是的
問題一什么情況下不需要對方確認就可以開紅字呢?問題二,專票的規(guī)格型號必須要寫清楚嗎?
同學,你好 1.對方沒有認證 2.不是必須的
我們是各種空調,型號不同,開銷售發(fā)票只開項目空調,不寫具體型號發(fā)票是有效的是嗎,不違背發(fā)票管理制度吧
同學,你好 不違背的
哪些項目是必須得呢
同學,你好 項目名字,金額,抬頭