同學(xué)你好!只開(kāi)普票的話,季度小于30萬(wàn),適用免交增值稅政策。季度累計(jì)不超30萬(wàn)就行,一般是季度才申報(bào)的。
老師好,請(qǐng)問(wèn),公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_(kāi)了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開(kāi)了普票,就算沒(méi)有開(kāi)負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬(wàn)的,免征增值稅。那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問(wèn)分錄是什么呢
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)1.現(xiàn)階段小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元以下,大于100萬(wàn)小于等于300萬(wàn),大于300萬(wàn)小于等于500萬(wàn)三種情況下,所得稅都有什么優(yōu)惠政策,時(shí)間到什么時(shí)候 2.小規(guī)模納稅人目前征收率是多少?月度銷售額低于15萬(wàn),季度低于45萬(wàn)的免征增值稅政策包括專票、普票,還是只針對(duì)的普票 3.一般納稅人增值稅征收這塊目前有什么優(yōu)惠政策
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開(kāi)具了專票:30萬(wàn)元,已開(kāi)具了普票:206萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)老師,申報(bào)本季度增值稅時(shí),專票30萬(wàn)元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬(wàn)元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對(duì)嗎?如果是正確的,又請(qǐng)問(wèn)這免稅的普票206萬(wàn)元是否還要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
Ojaer: 【增值稅最新政策】: 財(cái)政部 稅務(wù)總局【2023】1號(hào)公告: 1.小規(guī)模企業(yè)開(kāi)票30萬(wàn)/季度,免征增值稅 2.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”小于30萬(wàn), 普票免增值稅,專票按1%交增值稅, 3.一個(gè)季度內(nèi)“專票+普票”大于等于30萬(wàn), 普票和專票都按1%交稅。 4.生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減5%, 生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減10%。 5.適用5%的小規(guī)模企業(yè)不享受此優(yōu)惠。 老師,請(qǐng)問(wèn)是不是超過(guò)30萬(wàn)全部按照1%
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅。同時(shí),開(kāi)具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問(wèn): 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了1張11萬(wàn)元的租賃費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
老師,別的行業(yè)增值稅小規(guī)模企業(yè)3個(gè)點(diǎn)可以減按1個(gè)點(diǎn)開(kāi),物業(yè)租賃業(yè)是不是只能按5個(gè)點(diǎn)開(kāi)?
不動(dòng)產(chǎn)租賃是按5%哦