您好,40多萬元的費(fèi)用不算多,正常調(diào)增,通常不會(huì)被查。
請(qǐng)問老師23年補(bǔ)了一筆30多萬的費(fèi)用,是之前調(diào)匯沒有結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用,以前的會(huì)計(jì)沒有用以前年度損益調(diào)整,那么這筆費(fèi)用在匯算清繳時(shí)扣除呢?如果算到以前年度過,那么還能當(dāng)補(bǔ)虧的金額嗎?
請(qǐng)問老師,如果您新到一家公司,之前的會(huì)計(jì),把往年40多萬的費(fèi)用記在了今年,明年企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增金額這么大,會(huì)有面臨查賬的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師我新到一家公司,之前的會(huì)計(jì),往年收入跟費(fèi)用都沒入賬,(1)我需要幫她補(bǔ)錄嗎?金額很大的,如果幫她補(bǔ)錄 那么我有風(fēng)險(xiǎn)嗎?(2) 還有她有一筆之前年度的財(cái)務(wù)費(fèi)用幾十萬,如果每年我把這么費(fèi)用都調(diào)增了會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我個(gè)人會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?,這個(gè)事情我已經(jīng)跟老板匯報(bào)了也找老板簽字了。以老師的經(jīng)驗(yàn),怎么處理比較好呢?
有沒有匯算清繳經(jīng)驗(yàn)比較豐富的老師,不是的別回哈,感謝!新年快樂!我們公司23年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用33萬是因?yàn)?1年 的匯兌損益沒有計(jì)提在23年補(bǔ)計(jì)提了,我打算在匯算清繳調(diào)增,這個(gè)33萬費(fèi)用不給它抵扣企業(yè)所得稅,33萬有點(diǎn)多,會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師你好,請(qǐng)問我24年1-5月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額10萬,用到23年匯算清繳里面做成本了,因?yàn)?3年收入多,前幾天剛補(bǔ)交了一點(diǎn)企業(yè)所得稅稅款,到時(shí)做賬時(shí)我真實(shí)在24年成本里面。我現(xiàn)在需要做啥調(diào)整嗎?現(xiàn)在已經(jīng)是25年了,我公司稅務(wù)系統(tǒng)里面還有成本發(fā)票40萬呢?請(qǐng)問我如何做稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)最小呢?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
如果被查也不是我的責(zé)任對(duì)嗎?
她好多收入跟費(fèi)用都沒入賬,我在這給她擦屁股,不過這些事我都找老板簽字了。應(yīng)該我沒風(fēng)險(xiǎn)吧
無票收入與費(fèi)用么
出口發(fā)票沒開,費(fèi)用是對(duì)方開了,沒有入賬沒有原件。
我是給她補(bǔ)錄呢還是咋做比較好呢?老板我是通知了,老板也給簽字了
收入可以現(xiàn)在確認(rèn),涉及到延遲納稅的風(fēng)險(xiǎn),費(fèi)用對(duì)方往年已開過發(fā)票,沒有入賬,則不能再確認(rèn)了。 對(duì)你個(gè)人我覺得沒有什么風(fēng)險(xiǎn)。
如果不入賬,往來會(huì)嚴(yán)重有問題,我是想費(fèi)用補(bǔ)錄了,企業(yè)所得稅匯算清繳不扣除就好了,收入就申報(bào)在今年,有利潤(rùn)也在今年補(bǔ),今年還是虧損就不管它
我又擔(dān)心費(fèi)用調(diào)增金額太大,會(huì)被查賬,幾十萬
幾十萬,不算大。納稅調(diào)增,正常!
真的頭大
財(cái)務(wù)工作不好干,有些事性別想復(fù)雜了,別為難自己。按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求屬于正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的正常入賬,不符合所得稅要求正常納稅調(diào)增,你那幾十萬不是什么事兒!
營(yíng)收幾百萬,已經(jīng)匯算清繳了,要是去稅務(wù)局調(diào)表,這肯定必查吧
這樣先跟稅務(wù)局溝通,說明實(shí)際情況,提供相關(guān)資料,也未必一定會(huì)查所有的賬。
就是不能,要是能就不會(huì)在這問了
雖然我沒有老師的那么多經(jīng)驗(yàn),但是我可以肯定必查
幾百萬沒有入賬,你是不是財(cái)務(wù)人員水平有問題,其他的賬能保證正確?
那按你這么說,問題性質(zhì)變了,這屬于隱滿收入,偷稅啊,不等稅務(wù)局查,也得主動(dòng)補(bǔ)稅啊