那就轉(zhuǎn)出來認(rèn)證抵扣就可以借進項,貸原來的成本科嗎?
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認(rèn)證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認(rèn)證抵扣然后我7.31做賬的時候這項進項專票我已經(jīng)借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款了,沒體現(xiàn)出稅額,等我8月份抵扣了的話,我需要怎么做賬呢,這筆進項稅額怎么體現(xiàn)呢
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認(rèn)證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認(rèn)證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢
老師好,我2月的專票當(dāng)時沒抵扣,直接做賬借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我10月的進項稅額不夠,想用2月的抵扣,請問我要怎么做賬?
老師,我2月進項稅沒抵扣直接計入成本了,現(xiàn)在10月不夠抵扣。想用2月的抵扣,請問借方和貸方怎么記賬
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎