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老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,然后這個成本票我7月記賬直接按照價稅合計的錢做的賬8月又把這張抵扣了的話我怎么做分錄呢

2023-08-14 14:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-14 14:17

同學(xué)你好 你可以進項稅先做 待認證抵扣進項稅

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同學(xué)你好 你可以進項稅先做 待認證抵扣進項稅
2023-08-14
嗯嗯,可以的,沒問題的哈
2023-08-14
就把進項稅額調(diào)出來 借進項稅額代表營業(yè)務(wù)成本。
2023-08-14
您好,那樣的話,直接就是作為進項稅轉(zhuǎn)出的
2023-08-14
您好,按您說的您7月份的時候,就可以直接入賬 進項稅額科目的 您現(xiàn)在這樣補分錄也是可以的
2020-09-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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