你好,材料到了嗎?借原材料,貸應付賬款,什么時間銷售出去的?
老師,19年的賬有個預付賬款借方余額4000元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是當時做賬做錯分錄沒有銷這筆賬,現(xiàn)在想處理這個余額應該怎么做
老師,公司采購黑板燈500元,沒有發(fā)票,對方也不給開發(fā)票,用于研發(fā)過程中的材料配件,沒有發(fā)票怎么處理賬務?付款時借的是應付賬款,后面應該怎么做賬?
老師,請問一下,我們一個客戶應該付我們貨款20萬,有開票,我們公司應該付客戶的其他材料款20萬,現(xiàn)在客戶的意思這20萬雙方相當于平賬了,我的賬務應該怎么處理呢
往年的材料采購貸方余額怎么處理?(是由于錄采購發(fā)票的金額與實際紙質金額不一致,在生成憑證時直接在憑證上修改數(shù)字導致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應交稅費。貸:應付賬款
老師,賬上的應付賬款余額是借方數(shù),相當于當時購入材料沒有開發(fā)票,現(xiàn)在我公司想清理這個業(yè)務,怎么處理
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
現(xiàn)在不確定材料到沒到,
?你好,需要確定一下的, 沒有收到的話,多營業(yè)外支出壞賬