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Q

老師,請問一下,我們一個客戶應該付我們貨款20萬,有開票,我們公司應該付客戶的其他材料款20萬,現(xiàn)在客戶的意思這20萬雙方相當于平賬了,我的賬務應該怎么處理呢

2022-05-23 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-23 11:44

你好,應付和應收賬款互相沖抵就可以了

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快賬用戶8281 追問 2022-05-23 11:45

分錄直接做:借:應付賬款-“客戶”,貸:應收賬款-客戶嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:46

你做一筆借應付賬款,貸其他應付款,然后借其他應付款,貸應收賬款,這樣比較好

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快賬用戶8281 追問 2022-05-23 11:47

為什么呢

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:49

體現(xiàn)你們兩筆貨款互抵,因為一般你的那個分錄沒有那么做的

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快賬用戶8281 追問 2022-05-23 11:50

我應該付給客戶的材料款,實際上我做賬是就是直接掛賬到其他應付款里面的

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齊紅老師 解答 2022-05-23 11:51

付的材料款不是應該掛應收嗎,如果你直接掛的其他應付那就可以直接沖了

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你好,應付和應收賬款互相沖抵就可以了
2022-05-23
一、收到款項時,分錄是: 借:銀行存款200000 貸: 預收賬款200000 二、開具發(fā)票,確認收入,分錄是: 借: 預收賬款549000 貸:主營業(yè)務收入 549000/(1%2B適用稅率) 貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 549000/(1%2B適用稅率)*適用稅率 三、收34萬元時,分錄是: 借:銀行存款340000 貸:預收賬款340000 對于未收款9000元,形成預收賬款的借方余額9000元,到時后期收款平賬。
2021-08-20
你好,這個不算做假賬。
2023-04-07
這筆款直接轉到你們的公戶上,然后你們標明情況 ,開票的時候用你們的對公賬戶開
2020-08-26
同學你好 按照開票或者實際業(yè)務確認收入 充值是預收賬款
2021-11-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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