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老師,19年的賬有個預(yù)付賬款借方余額4000元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是當(dāng)時(shí)做賬做錯分錄沒有銷這筆賬,現(xiàn)在想處理這個余額應(yīng)該怎么做

2021-12-02 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-02 16:03

你好,當(dāng)時(shí)做賬做錯分錄,那正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么呢??

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你好,當(dāng)時(shí)做賬做錯分錄,那正確的分錄應(yīng)當(dāng)是什么呢??
2021-12-02
你好,這個固定資產(chǎn)也需要紅沖嗎?
2022-06-21
你好,借:預(yù)付賬款? 貸:庫存現(xiàn)金
2021-01-19
你好,借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款對沖就可以的。
2021-08-23
你好,需要補(bǔ)做相應(yīng)分錄。現(xiàn)在想消(是把這個款項(xiàng)償還了嗎?)
2021-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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